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繳納去年的社保,有滯納金,怎么做會計分錄

2024-07-08 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-08 16:34

你好 借:營業外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款

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快賬用戶1765 追問 2024-07-08 16:35

可以不計提嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-09 13:06

您好!可以的, 可以不計提嗎

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快賬用戶1765 追問 2024-07-09 13:59

如果不計提早怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-07-09 14:20

借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ?貸:銀行存款

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快賬用戶1765 追問 2024-07-09 16:30

社保跟滯納金算一起借利潤分配了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-09 16:31

您好!可以的, 社保跟滯納金算一起借利潤分配了是嗎

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你好 借:營業外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2024-07-08
你好,滯納金分錄是 借:營業外支出,貸:銀行存款
2025-01-13
好借營業外支出滯納金貸銀行存款。
2023-08-22
你好同學,滯納金的話直接借營業外支出貸銀行存款,環境保護稅的話。
2022-11-17
您好 請問單位用什么會計準則 大概多少金額
2024-07-08
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