你好,他不是你單位的職工的,做不了差旅費,只能做招待費,這個抵扣不了增值稅的。
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,把工作人員送到回來了,然后第二天又去接工作人員回來,這個油費過路費啥的,可以走差旅費報銷單嗎?還是一般費用報銷單?還是可以和出差人員一起填在差旅費報銷單里面
老師好!我公司員工出差,攜帶同伴出行,這個同伴出行的相關機票車費可以同員工的一起報銷在我公司嗎?費用是我公司出的
老師您好,不是公司的員工也不是公司的股東,是公司的實際出資人的差旅費發票可以在公司報銷嗎?如果報銷走什么科目合適了,
不是公司員工,但是是以合作方的身份出差(費用我們公司承擔),這種情況的車票之類的所有差旅報銷可以報嗎?就都計入業務招待費?差旅費可行嗎?
老師,不是本公司的員工可以報銷差旅費嗎?他們的高鐵票能抵扣嗎
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
好的,謝謝,交通費可以抵扣進項的是印有員工名字的高鐵票及機票行程單,如果只有機票代理機構開的發票沒有機票行程單是不可以抵扣的對嗎?
可以的,對方給你開的是旅客服務的,可以,代理服務不行。
如果開的是經濟代理服務-代訂機票產品 備注了平臺訂票的訂單號及詳細信息,且提供了印有員工信息的行程單也是不可以抵扣進項的對嗎
不能抵扣的 這個不是旅客服務
好的,謝謝
不用客氣 早點休息