同學,你好 可以在季度計提交稅一步到位
老師好,印花稅按季申報,在簽訂的購銷合同,實際業務未在本季度完成,這個印花稅申報一定要在本季度申報還是可以在交易實際完成在申報呢
老師,我們印花稅買賣合同按季度申報,上個月發生了20次買賣業務,合計金額12萬,申報印花稅的時候,計稅金額直接填寫這個季度合計金額12萬嗎
我現在要季度報印花稅,只核定了季度買賣合同印花,現在需要報租金印花稅,是直接租金印花另外按次報嗎?還是去核定一下
我現在要季度報印花稅,只核定了季度買賣合同印花,現在需要報租金印花稅,是直接租金印花另外按次報嗎?還是去核定一下
老師,我們的買賣合同印花稅是按季度申報的,這個可以在季度初直接計提并繳納嗎?還是必須在上季度末計提,下季度初再繳納?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務,需要記賬嗎?
杭州生產型企業純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費用,一場會議專家費用金額七八萬,要是給專家按勞務報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節約稅費嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實繳?
王雁鳴老師回答我的問題其他老師勿接