您好,可以在季度初直接計提并繳納
老師小規模納稅人可以實際預繳所得稅季度再計提并做實際繳納的分錄嗎?還是必須在上季度計提
老師,第三季度財務報表申報之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財務報表上體現出來,是下個季度的財務報表累計上就行還是必須把第三季度的財務報表更改了啊
老師,第三季度財務報表申報之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財務報表上體現出來,是下個季度的財務報表累計上就行還是必須把第三季度的財務報表更改了啊,第三季度不更正的話,第四季度可以正常申報嗎,有影響嗎,因為現在疫情影響,去不了稅局
老師,我們印花稅買賣合同按季度申報,上個月發生了20次買賣業務,合計金額12萬,申報印花稅的時候,計稅金額直接填寫這個季度合計金額12萬嗎
老師,我們的買賣合同印花稅是按季度申報的,這個可以在季度初直接計提并繳納嗎?還是必須在上季度末計提,下季度初再繳納?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊