您好,小企業會計準則可以直接調整到利潤分配的。企業會計準則需要用以前年度損益調整
請問調整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調整,一開始寫成了 借:其他應收100 貸:以前年度損益調整100 借:以前年度損益調整100 貸:營業外收入100 借:營業外收入100 貸:未分配利潤100 現在想把這筆分錄修改,不應該通過營業外收入再結轉到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調整100 貸:未分配100 但調整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應該是怎樣的?
老師,我想調整一筆以前年度多記帳的費用,今年調整,不影響所得稅,不需繳納所得稅,去年公司虧損,我是不是只需要將以前年度損益的余額直接轉入未分配利潤。那么,去年的報表需要調整嗎?還我今年1季度的報表也要調整嗎?
去年暫估記重復了,并且導致年終調整了成本使成本增加了。今年發現重復記賬。需要沖減去年暫估的原材料和去年調整多記的成本。分錄直接做負數還是需要用以前年度損益調整科目?
去年一次銷售費用做錯了,今年才發現,需要更正過來,請問是先紅沖錯誤分錄然后做正確分錄嗎?需要調整以前年度損益嗎?
老師,我咨詢一下,我們2023年的勞務費多記了600塊錢,2024年發現這個問題了,在2024年沖回的話可以不通過以前年度損益調整,直接通過費用調整嗎?如果直接通過費用調整,是吧那筆憑證全額紅字沖了在做一筆正確的,還是可以直接把多記的差額沖回
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
老師看圖是否正確
您好,你的分錄是對的,在把以前年度損益調整轉到利潤分配就可以的
去年損益調整沒有影響,但是今年有做以前年度損益調整,就得再做一筆以前年度損益調整轉入利潤分配-未分配利潤,對吧?
是的,再做一筆以前年度損益調整轉入利潤分配-未分配利潤
老師,我還有個問題不明白,就是開發成本屬于成本類科目,可以用以前年度損益調整嗎?
成本費用類的就要用以前年度損益調整的
好的謝謝老師
不客氣的,期待你的好評哦
多提了要減少是否可以用負數表示,系統會不會默認取數?
您好,有些軟件確實存在損益類科目貸方不取數的情況,要輸成借方負數的
那我這樣子做也沒有錯吧
沒有錯的,是正確的
老師,后面開發成本轉庫存商品,我也是需要訂正的吧,您幫我看下我覺得這筆分錄貌似不對,應該怎么修改?
您好,前面調整的直接計入利潤了,怎么有調整庫存商品了?
所以這步我有點搞不清了,開發產品轉庫存商品-商品房,需不需要再修改
您好,我覺得在不需要了,以前年度損益調整就可以了
那我的理解是開發成本轉開發產品的時候,是少結轉了3295.84元,我之前調的是22年的,現在要調的是23年的,老師怎么理解?
您好的庫存商品合適嗎?