您好,現(xiàn)在還有這個(gè)優(yōu)惠政策的,符合就是減半征收
你好老師,咨詢一下,我們單位4月底小規(guī)模升為一般納稅人,5月1日生效。4月還是按小規(guī)模申報(bào)繳納稅款,4月含稅收入30萬(wàn),賬務(wù)處理如下,借:銀行存款30萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297029.7應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅2970.3,減免2%稅率為5940.6元,借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅5940.6,貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額5940.6元,還需要做什么分錄嗎?應(yīng)交稅費(fèi)這邊就不對(duì)
老師, 1、是不是每月月底計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加. 、地方教育附加、印花稅、水利基金?計(jì)提的分錄老師可以發(fā)一下嗎? 如果遇到免,是在每月月底記入營(yíng)業(yè)稅金及附加,2、繳納是不是都在申報(bào)期內(nèi),也就是下月初申報(bào)期內(nèi)?做繳納的會(huì)計(jì)分錄? 3、繳納時(shí)適用國(guó)家稅收優(yōu)惠政策等(月小于10萬(wàn)元,季度小于30萬(wàn)元),將減免的部分記入營(yíng)業(yè)外收入同時(shí)要不要沖掉營(yíng)業(yè)稅金及附加呀? 老師可以發(fā)一下減免的會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬(wàn)元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),于6月份開(kāi)出了專票票。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營(yíng)業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開(kāi)出,請(qǐng)問(wèn)怎么操作才是合規(guī)的?
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開(kāi)票金額30萬(wàn)以內(nèi)(實(shí)開(kāi)五六萬(wàn)),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來(lái)高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元。現(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來(lái)的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開(kāi)的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開(kāi)始做賬了,我要怎么做帳? 問(wèn)題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請(qǐng)通過(guò)電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問(wèn)請(qǐng)查看鏈接中“按年計(jì)征的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國(guó)家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請(qǐng)您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請(qǐng)問(wèn)我們公司都是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長(zhǎng)期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有回來(lái)。會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來(lái)的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒(méi)有問(wèn)題?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,今天在會(huì)計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響。第一次聽(tīng)說(shuō)這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒(méi)有委托,只有自主)是等于利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長(zhǎng)期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購(gòu)貨物的商家4月份把開(kāi)了專票給我們,但是合同還沒(méi)有弄好,這個(gè)專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對(duì)應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒(méi)開(kāi)出來(lái)
老師好,藥品有生蟲(chóng),去年做了庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品10萬(wàn),然后借:營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品-10萬(wàn),然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn)嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過(guò)正常信用條件分期支付時(shí)會(huì)有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說(shuō)會(huì)計(jì)入資本化,請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問(wèn)