您好,6月收到發票我直接夾在5月的憑證里做附件的。
老師我用的用友U8的軟件,7月份的憑證我從另一系統里導進去了,但前面還有5、6、月份的賬沒做,我是不是只要在錄5月份的時候 把填憑證日期填到5月,錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了?
老師你好,去年11月發生了一筆費用,款付了但沒收到發票,當月已入費用,現在收到發票可以直接把發票附在憑證后嗎?
現在結5月賬。來了一張6月開具的發票。是5月的一筆出款。直接把發票放5月 做了費用 可以不 還是先預付 下月沖?
老師,6月付的款,7月開發票給我們,6月我是可以直接入費用,發票附到6月憑證里面,還是入其他應收款,7月收到發票再轉費用比較好
老師,好。我們有個交易費用,月月都要扣,但是發票都是過后兩三個月對方才能開出發票,我能直接做賬借管理費用,待收到發票時,直接放到之前賬里面就是例如一月份扣款,到5月份才收到發票 ,到5月份收到發票時,我直接把發票放到一月賬里面
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
可以是吧,6月不需要做分錄了吧,直接放在5月憑證里
對,直接放到五月憑證里面就可以了。
請問一下,員工寄順豐由于這陣子比較多,他購買了預付卡,比較便宜,這個預付卡開的發票,開票名稱是預付卡,我可以直接做營業費用-快遞費嗎
這個可以直接計入到快遞費里面。