你好,同學(xué),紅沖發(fā)票需要沖減之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師,我們的銷(xiāo)售方會(huì)不定時(shí)的給到我們一些銷(xiāo)售返利和支持之類(lèi)的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開(kāi)具折扣折讓的紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票的那部分會(huì)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時(shí)候有一個(gè)形象建店支持,我也開(kāi)了紅字信息表,但是到這個(gè)月我才知道這個(gè)建店支持是我們店前期投入的后來(lái)又返還的,這種情況需要開(kāi)紅字信息表嗎,需要開(kāi)的話還用沖減成本嗎,因?yàn)橐粵_減交的所得稅太多了,還請(qǐng)老師給一個(gè)合理的建議
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來(lái)了一張夠車(chē)險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開(kāi)了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師們我咨詢個(gè)問(wèn)題,目前我們紅沖了去年11月開(kāi)的這個(gè)495w的專利費(fèi)轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。(當(dāng)時(shí)科技局的任務(wù),相當(dāng)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬(wàn)以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個(gè)的報(bào)表,但是紅沖的495萬(wàn)發(fā)票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤(rùn)。去年做賬是做的借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字))這樣做對(duì)不,是不是月末還要做個(gè)把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤(rùn)了吧,。雖然賬面我沒(méi)紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是申報(bào)有填寫(xiě)這個(gè)紅沖的495w
因?yàn)槲覀兘?jīng)營(yíng)不善無(wú)法支付設(shè)備款,七年前供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開(kāi)了全額的設(shè)備發(fā)票,我們當(dāng)時(shí)入賬抵扣了,我們有19萬(wàn)沒(méi)有支付,現(xiàn)在他們放棄債權(quán),要求紅沖這19萬(wàn)的發(fā)票,雙方債權(quán)消失!我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?我們開(kāi)了紅字信息表,他們開(kāi)紅字發(fā)票以后,我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)直接當(dāng)庫(kù)存商品賣(mài)了,我們這個(gè)賬務(wù)怎么處理?增加今年的成本嗎?
我們達(dá)到供應(yīng)商銷(xiāo)售目標(biāo)返現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)100,但這個(gè)款供應(yīng)商不會(huì)付現(xiàn)金給我們,需要從我們后面需付的款里扣除,不能一次扣除,可以每個(gè)項(xiàng)目扣5%。現(xiàn)在面臨開(kāi)票的問(wèn)題,能不能讓它開(kāi)折扣銷(xiāo)售,體現(xiàn)在發(fā)票上,這樣子能對(duì)上這個(gè)項(xiàng)目總額。 這個(gè)供應(yīng)商之前開(kāi)工字發(fā)票給我們,紅沖我們過(guò)去產(chǎn)品,但這些產(chǎn)品我們?cè)缫训挚圻M(jìn)項(xiàng)及成本,導(dǎo)致財(cái)務(wù)失真。是不是選擇折扣發(fā)票會(huì)比較好,紅字發(fā)票不好,因?yàn)樗t沖的都是我們?nèi)ツ甑挚鄣漠a(chǎn)品。
基本零基礎(chǔ)備考中級(jí)會(huì)計(jì)師三門(mén),四個(gè)多月時(shí)間夠么?一天學(xué)習(xí)8小時(shí)?
我們是貨運(yùn)公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運(yùn)會(huì)里的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等能打包一起開(kāi)零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開(kāi)零稅率嗎?
基本零基礎(chǔ),還有4個(gè)多月就要考中級(jí)三門(mén)了,來(lái)得及么?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤(rùn)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)這道題A選項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒(méi)有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬(wàn),剩余的2萬(wàn)還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類(lèi)的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
還有別的方法嗎?
如果不想紅沖去年的,可以在今年開(kāi)發(fā)票時(shí)作為折讓跟今年的開(kāi)在一起。
它已經(jīng)開(kāi)了紅沖發(fā)票了,去年開(kāi)的紅票,紅票對(duì)應(yīng)的是前面的項(xiàng)目設(shè)備款。去年會(huì)計(jì)收到紅票,就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,成本一直掛在合同施工,沒(méi)有轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 現(xiàn)在就是掛在合同施工紅字借方,我們沒(méi)有對(duì)應(yīng)項(xiàng)目消除
紅字發(fā)票上的項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)生過(guò)嗎?
沒(méi)有,他隨意紅沖,也沒(méi)有按以往開(kāi)過(guò)的發(fā)票紅沖,項(xiàng)目也沒(méi)有對(duì)應(yīng),就是隨便在那年設(shè)備里選湊成金額紅沖,所以我們一直掛在賬上。
我剛才咨詢了一下12366,紅字發(fā)票有誤跨月不能重新開(kāi)具對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票。需要聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,看看稅務(wù)局什么意見(jiàn)。
它其實(shí)是屬于銷(xiāo)售返利,但是他開(kāi)了紅字發(fā)票我們,所以一直不怎么怎么處理。那是不是咨詢當(dāng)?shù)囟惥直容^好?
是的,咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧,看看他們的意見(jiàn)。