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老師,我們有家客戶22年開過來的發票,因對方開票不正規,被稅務局查到,在2024年把發票紅沖了,那我們公司怎么做賬,如果拿到重開的發票又該怎么開票

2024-07-01 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-01 14:51

同學,你好 紅沖的話,你憑借紅字發票,做負數分錄

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快賬用戶2268 追問 2024-07-01 14:55

我做了負數發票,需要調整2022年的利潤嗎?需要的話分錄怎么做,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-01 14:56

同學,你好 不需要調整之前的利潤

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快賬用戶2268 追問 2024-07-01 15:02

當時他們開過來的是增值稅專用發票,后面如果開過來的是普票呢

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齊紅老師 解答 2024-07-01 15:04

同學,你好 這個不要緊的

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快賬用戶2268 追問 2024-07-01 15:05

我之前抵扣進項稅的,如果這次他開過來的是普票,我哦要怎么做

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齊紅老師 解答 2024-07-01 15:07

同學,你好 你之前的發票紅字沖銷,稅額也要沖銷的 新開具的發票,是普通發票,按照普通發票做

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快賬用戶2268 追問 2024-07-01 15:08

那我之前的抵扣的稅要做進項稅額轉出是嗎?利潤這塊呢?要調整嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-01 15:09

同學,你好 不用調整

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同學,你好 紅沖的話,你憑借紅字發票,做負數分錄
2024-07-01
同學你好! 如果對方實在不愿意開紅票給你們沖 重新開具的話,墻布和墻紙,差別也不大,不會很嚴重的,是實際經營就沒有啥問題的哦
2021-07-10
您好,為什么給稅務局呢?
2023-01-11
您好,我們的賬務不用管,就當是無票收入申報了,
2024-08-16
如果金額不大,你公司是小規模企業,可以在2月份對方紅沖發票時,做相反的分錄,再根據對方開的新發票重新做賬。
2022-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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