你好,可以全部沖紅重新開發票的哈
老師好!我們公司19年的銷售業務發生了退貨,需要紅沖發票,當時的發票是3%的普票,現在是按1%開具普通發票,請問老師19年的發票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開具發票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務處理
老師您好,我們小規模,去年開了一張1個點的普通發票給客戶,客戶今年退回重開,我同樣開了一張一個點稅率的紅字發票沖掉,但我重開時藍字時大意卻開了免稅的一樣的發票怎么辦?去年雖一個點的增值稅,但我們沒達到起征點,增值稅稅額全部轉為營業外收入了,現在問題是:我重開用的嗎免稅,賬務該怎么處理?
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫的,發票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫,發票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現在要怎么處理呢
我們是一般納稅人,8月有筆收入開了普票,也繳納了銷項稅。在12月的時候發生部分退費,把8月的這張發票全額沖紅了,且沒有再開具新的發票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬,增值稅是2400,給對方退回了21200,無票不含稅收入是2萬,增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫?
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
沖紅收入開發票,可以把收入沖紅金額算到24年就可以的,不需要改去年的
那重新開發票后收入屬于哪個月?賬務處理怎么做
重新開發票收入算今年的哈
那重新開了賬務處理怎么做呢
之前不是已經做收入了嗎?現在重新開發票算這個月的收入的話我又該怎么做賬
你好,之前的收入會通過紅字發票沖紅的哈,今年按照開票金額跟貨物數量重新做收入哈
加油,等你的好評哦
那匯算清繳去年的收入怎么算
你好,去年的正常申報,沖紅的部分可以調整減少今年的收入
老師,不好意思,今天有點懵,有問題,但好像不理解,不過謝謝啊
.你好,不要捉急,明天放假了,你上班后再琢磨一下,加油,等你的好評哦
好的 謝謝
加油等你的好評哦