你好!可以的了,可以這樣
老師!2019年我們在稅務局代開的工程款購買方已經認證抵扣,他現在說備注欄沒有備注又讓我們紅沖,我們需要收回發票和抵扣聯嗎?是不是他們那邊先要申請紅沖信息表以后我們這邊才可以開具負數發票再開具正數發票呢
老師,我去年收到對方去稅局代開的發票,現在對方說稅局打電話說這家公司開的發票沒有備注工程名稱和地址,需要我把發票退給他們,他們要去稅局紅沖從新開具,那我到時候把他們紅沖的發票還有新開的發票放到去年的賬里面可以嘛,因為我去年也抵扣稅金了,也結轉成本了
老師你好,去年開的專票對方公司說我們沒得許可證,要求我們公司把發票沖紅了,款也通過銀行賬戶轉給我們公司了,說的不要求我們開票了,當時我們沖紅后記入的營業外收入?,F在對方公司又讓我們把發票開給他,請問還可以開嗎?
老師,我去年收到一張材料專票抵扣了,也結轉成本了,今年3月對方說要紅沖這張發票,我就開了紅字信息表,然后他們又開過來了一張發票,金額,稅額一模一樣的發票,那這賬我要怎么做,而且我申報表里面也進項轉出了
請問一下,去年10月請人化特效妝,花了8000元,沒有注意對方開的是勞務費發票,現在稅務局要求我們代扣代繳個人所得稅,這個稅我們公司也不想承擔,對方也不想承擔,對方就說把發票拿去稅務局紅沖了,重新開發票給我們,不開勞務費了,這個對我們公司有影響沒有啊
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,那我抵扣的也不用轉出嘛,因為他紅沖了再開是另一張發票
你好!要,因為發票不同了。
所以進項轉出要的,那成本已經結轉了這個還要調整嘛
老師,那我帳面上是不是也得做進項轉出的分錄,雖然是一進一出平的,但是還得做吧
你好是的,一進一出都還是要做
老師,那成本還需要調整嘛
你好!不需要調以前的
好的老師,老師紅字信息表必須我這邊開是嘛,對方開不了是嘛
老師紅字信息表必須我這邊開是嘛,對方開不了是嘛
您好!他沒有認證,就是你們開
老師,我已經抵扣了,那就是必須是我這邊開了是嘛,如果沒有抵扣的話雙方都可以開對吧
您好!是的,抵扣了,就受票方申請