您好,這個暫估錯了哇,進項稅是不暫估的,把原來錯的分錄沖回,再做正確的分錄就好了,這是最簡單的調整方法,沒有之一
老師,庫存50,單價5元,開銷項發票開出去60,庫存負數,做了暫估,這暫估的進項發票來了,價格變3元了,怎么辦?
老師你好,賬上的暫估數沒有發票回來是要調出來報稅嗎?
老師 去年暫估的成本,現在進行暫估紅沖,成本顯示負數,這種情況要怎么處理呀?
老師 你好我想問一下 暫估進項稅暫估少了 要怎么調賬呢
老師,小規模納稅人,就22年有一些業務,22年暫估了成本,今年5月份才取得進項發票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項所以主營業務收入是0,之前成本多暫估了導致主營業務成本是負數,主營業務成本是負數怎么調整呢
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權轉讓印花稅是轉讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領的公司累計繳滿一年還是連續一年呢
樸老師 報關單報多少 和打印出來的報關單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個是從稅務那邊共享過來的數據,我們是有研發費用的這個是我自己填上去嗎,然后這個研發費用是田園直還是家具后的數字如果這個數字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?