來料加工的出口企業(yè)每月需要認證的進項發(fā)票數(shù)量,并沒有一個固定的標準,而是需要根據(jù)企業(yè)的具體情況進行計算和確定。 在來料加工業(yè)務(wù)中,進項稅轉(zhuǎn)出的計算方法較為復(fù)雜。根據(jù)相關(guān)政策,來料加工出口貨物免征增值稅、消費稅,其進項稅額不得抵扣,應(yīng)計入產(chǎn)品成本。 計算進項稅轉(zhuǎn)出時,通常需要考慮多個因素,例如無法劃分的全部進項稅額、當(dāng)月免稅項目銷售額與當(dāng)月全部銷售額的比例等。 例如,根據(jù)增值稅暫行條例實施細則第二十六條規(guī)定,一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式:不得抵扣的進項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計來計算。
服裝制衣行業(yè)(一般納稅人)的每個月的稅負率具體算,需要什么資料嗎?是在月底還是在月初算?需要提供根據(jù)什么資料算?算出來的稅負率怎么用?是按稅負率來抵扣多少進項稅嗎?
請問一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當(dāng)月收到進項專票,做退稅勾選認證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務(wù)平臺查詢進項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務(wù)平臺進項發(fā)票信息認證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發(fā)票認證相符了,接下來需要做什么???
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒有申請出口退稅,收到了進項發(fā)票,當(dāng)月必須要認證,申報增值稅時轉(zhuǎn)出么?增值稅申報需要怎么申報?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
#提問#老師每個月來的原料專票或購其他配件專票做進項稅額時,先計入應(yīng)交稅費—待認證進項稅額還是應(yīng)交稅費—進項稅額?計入哪個更合適呢?每個月不一定全認證,根據(jù)銷項稅額看認證多少因為
老師好,請問一下我是出口生產(chǎn)型企業(yè),我這個月要申報免稅收入,沒有內(nèi)銷收入,稅務(wù)局說申報免稅收入要做進項轉(zhuǎn)出,要全部轉(zhuǎn)出,那我要認證多少進項比較合適,根據(jù)什么數(shù)據(jù)確認要認證多少呢
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
想問一下,我們24年的審計報告跟我們自己申報的季報形成年報有差異,在這樣的情況下按照哪個進行匯算清繳比較合適啊,
請問老師船公司給我們公司開的發(fā)票*經(jīng)紀代理服務(wù)*代理滯箱費,開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司,我們往外開免稅的都是開,*經(jīng)紀代理服務(wù)*國際代理服務(wù)費。請問老師我們收到這個發(fā)票還能計入成本不
您好老師我想要一個維修地面的合同麻煩老師給我發(fā)一下好嗎謝謝
匯算清繳需要填寫資產(chǎn)負債表是12月份的期末余額嗎
想問下老師內(nèi)貿(mào)貨物銷售,增值稅一般稅負是多少
2024年注銷的公司今年還用報送2024年的工商年報嗎
老師好,旅游公司開票的備注欄, 備注的扣除額是什么意思?謝謝!
請問2025.03.25公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)辦理產(chǎn)權(quán)證在政務(wù)大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務(wù)局報什么稅嗎?稅率是多少?現(xiàn)在申報是不是逾期了?滯納金是多少?
如果公司新股東以三十萬買股權(quán),實收資本老股東投資20萬,那么變更完成后,要把這20萬實收資本改成新股東對嗎
比如我這個月有進項,但是沒有出口,也沒有內(nèi)銷,我這個進項要認證嗎
可以認證,也可以不認證