借,管理費用工資。貸,應付職工薪酬。借,應付職工薪酬。貸,銀行存款。
研發人員的工資社保 怎么做憑證 計提和支付 的所有憑證是什么
研發人員的醫保社保怎么做分錄憑證? 還需要計提 支付憑證分開嗎? 還需要轉入管理費用嗎? 憑證明細幫忙寫一下吧 我不會寫憑證
普通管理人員的員工發工資的憑證 計提 繳納 社保 支付 憑證都是什么?說一下吧
普通管理人員的員工發工資的憑證 計提 繳納 社保 支付 憑證都是什么?說一下吧 老師 用數字舉個例子吧 我總是不理解 做不平
老師 計提工資 社保 公積金 支付工資 社保 公積金的憑證說一下吧 用數字舉個例子吧 我做不平
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保? ? 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸:銀行存款
摘要寫什么?
摘要寫計提工資,發放工資,計提社保和支付社保就可以。
要是還有研發人員 我知道研發人員的怎么寫 ,普通管理人員的摘要需要怎么備注?
摘要就寫計提某某部門工作社保就成
為什么是其他應付款呢? 為什么不是其他應收款
兩個科目都行,沒有
放其他應收款是不是好一點
其他應收款代表什么含義?
其實沒啥區別的,兩個都行
計提社保公司部分 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 個人部分 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-社保 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 老師 用金額舉個例子吧
計提社保公司部分 借:管理費用-社保500 貸:應付職工薪酬-社保500 個人部分 借:應付職工薪酬-工資 100貸:其他應付款-社保 100支付的時候 借:應付職工薪酬-社保500 其他應付款-社保 100貸:銀行存款600
借,管理費用工資。貸,應付職工薪酬。借,應付職工薪酬。貸,銀行存款。 這個舉個數字例子 說一下吧
借,管理費用工資5500。貸,應付職工薪酬5500。借,應付職工薪酬5500。貸,銀行存款5500
這里的工資 是工資總額嗎?是加上社保的金額嗎?
是實發數是吧
提工資就是按照扣除社保公積金之前的工資。
那不對吧,不應該是這樣嗎?借,管理費用工資6000。貸,應付職工薪酬6000。借,應付職工薪酬5500。貸,銀行存款5500 應該還有一個科目才對呀
對,是的發放工資的時候得減去社保個人的
那個科目應該是什么? 能說完全嗎
借,管理費用工資5500。貸,應付職工薪酬5500。借,應付職工薪酬5400。貸,銀行存款5400 發放工資的時候扣除了個人負擔的100,就發5400了