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3月份客人來酒店消費沒有開發票,4月份客人要求酒店開發票,請問這種情況酒店可以開發票嗎?另外酒店這邊要做什么賬務處理嗎?稅務怎么申報?

2024-06-26 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-26 19:09

你好,可以開具發票的 3月份的時候,做無票收入分錄 4月份的時候,把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具發票做收入分錄 申報:3月份的時候,做無票收入申報 4月份的時候,做無票收入的負數申報

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快賬用戶7525 追問 2024-06-26 19:15

那四月份做借銀行存款紅字 貸主營業務收入紅字,貸應交稅費增值稅銷項稅額紅字 在做一筆同樣的藍字分錄是嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-26 19:53

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7525 追問 2024-06-26 20:01

一紅一藍不是相當于沒做收入嗎,那這樣還用做分錄嗎,如果無票這個沖紅后,申報無票的金額小于沖紅的金額,那么申報最后的無票金額就是紅字的了,也可以是嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-27 08:29

你好,4月份是相當于沒有做收入的。因為剛好抵消了。 整體收入不會是負數的 比如你3月份無票收入10萬,正常申報無票收入 4月份無票收入紅沖10萬,正數發票10萬,即使沒有其他收入,那整體收入也是0啊

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你好,可以開具發票的 3月份的時候,做無票收入分錄 4月份的時候,把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具發票做收入分錄 申報:3月份的時候,做無票收入申報 4月份的時候,做無票收入的負數申報
2024-06-26
您好,開票給對方就可以,前面他沒有要,這個本來你們就有義務開票
2024-10-07
你好,你當時這個2萬已經做了收入申報了嗎?
2024-10-08
1.可以合并開具會議費專票。 2.可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
2022-01-21
同學你好 這個是可以的哦 2.這個您們開出去發票就是收入,做其他業務收入 3.這個沒有辦法
2021-06-22
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