你好,不需要確認(rèn)稅金,你們是什么核算方法
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,我們8月份開了6萬(wàn)多的電影票發(fā)票,但是這部分的發(fā)票金額實(shí)際不是當(dāng)月票房收入的,因?yàn)榭腿四玫氖请娪叭敲催@個(gè)月的卡票收入這個(gè)6萬(wàn)塊,我可以做:借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款嗎?帶到客人來(lái)消費(fèi)的時(shí)候我再?gòu)念A(yù)收里面轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)收入來(lái)呢?主要是開了發(fā)票了,這筆賬這樣做是否合理呢?
老師新年好,請(qǐng)問(wèn)我們酒店收到客人提前支付的款項(xiàng)30萬(wàn)(實(shí)際4月份來(lái)消費(fèi)),是計(jì)入預(yù)收賬款還是合同負(fù)債,實(shí)際上還沒(méi)開發(fā)票,等到實(shí)際消費(fèi)時(shí)再按客人要求開發(fā)票,需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn),學(xué)堂實(shí)操餐飲業(yè)品勝1月份,業(yè)務(wù)39中收到預(yù)存充值卡,飯店給客戶開具不征稅發(fā)票,業(yè)務(wù)43,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí),再確認(rèn)收入,并繳納增值稅,此時(shí)還需要再開發(fā)票嗎?還是在報(bào)稅的硬填啊
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒(méi)有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問(wèn)題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)的發(fā)票,這10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過(guò)的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒(méi)關(guān)系,主要問(wèn)題就是這個(gè)發(fā)票回來(lái)后會(huì)認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬(wàn)沒(méi)有開回來(lái) 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫(kù)存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個(gè)不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬(wàn),那我們就開了五十萬(wàn)發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
什么核算方法?什么意思,沒(méi)懂
怎么知道自己是什么核算方法
就是你使用什么準(zhǔn)則核算
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那做預(yù)收賬款處理來(lái)核算
就是說(shuō)合同負(fù)債是不適用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備的是吧
是的,您的理解完全正確