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老師你好 能否幫我大概整理一下 應(yīng)納稅所得額 哪些需要調(diào)增,哪些需要調(diào)減 我有點(diǎn)搞不清楚

老師你好 
能否幫我大概整理一下 
應(yīng)納稅所得額 哪些需要調(diào)增,哪些需要調(diào)減 
我有點(diǎn)搞不清楚
2024-06-24 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-24 15:22

同學(xué)你好!以下主要項(xiàng)目供你參考: 需要調(diào)增的項(xiàng)目: 超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出:捐贈(zèng)超過(guò)稅法規(guī)定的比例部分需要調(diào)增。 稅收滯納金和罰款:這些支出不允許在稅前扣除,需要調(diào)增。 超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi):超出稅法規(guī)定比例的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需要調(diào)增。 超標(biāo)的福利費(fèi):?jiǎn)T工福利費(fèi)超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分需要調(diào)增。 未經(jīng)批準(zhǔn)的準(zhǔn)備金:未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金需要調(diào)增。 其他不符合稅前扣除條件的支出:如非經(jīng)營(yíng)性支出等。 需要調(diào)減的項(xiàng)目: 以前年度虧損:按照稅法規(guī)定,可以用當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)以前年度的虧損。 免稅收入:如國(guó)債利息收入等免稅項(xiàng)目,從應(yīng)納稅所得額中扣除。 投資損失:符合條件的投資損失可以扣除。 其他稅法規(guī)定的扣除項(xiàng)目:如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等。

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快賬用戶7493 追問(wèn) 2024-06-24 15:41

將來(lái)可抵扣,現(xiàn)在調(diào)增 將來(lái)應(yīng)納稅,現(xiàn)在調(diào)減 調(diào)整符號(hào)和我想的相反 現(xiàn)在明白了

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快賬用戶7493 追問(wèn) 2024-06-24 15:41

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-24 15:47

好的同學(xué),不用客氣

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同學(xué)你好!以下主要項(xiàng)目供你參考: 需要調(diào)增的項(xiàng)目: 超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出:捐贈(zèng)超過(guò)稅法規(guī)定的比例部分需要調(diào)增。 稅收滯納金和罰款:這些支出不允許在稅前扣除,需要調(diào)增。 超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi):超出稅法規(guī)定比例的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需要調(diào)增。 超標(biāo)的福利費(fèi):?jiǎn)T工福利費(fèi)超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分需要調(diào)增。 未經(jīng)批準(zhǔn)的準(zhǔn)備金:未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金需要調(diào)增。 其他不符合稅前扣除條件的支出:如非經(jīng)營(yíng)性支出等。 需要調(diào)減的項(xiàng)目: 以前年度虧損:按照稅法規(guī)定,可以用當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)以前年度的虧損。 免稅收入:如國(guó)債利息收入等免稅項(xiàng)目,從應(yīng)納稅所得額中扣除。 投資損失:符合條件的投資損失可以扣除。 其他稅法規(guī)定的扣除項(xiàng)目:如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等。
2024-06-24
你好 你說(shuō)的 納稅調(diào)整 比如福利費(fèi)這些扣除比例這些內(nèi)容嗎
2021-08-17
您好,會(huì)計(jì)利潤(rùn)+會(huì)計(jì)折舊-稅法折舊
2022-05-29
你好 小微企業(yè)你需要調(diào)到A107040的第一行 填寫你的這個(gè)差額。
2021-05-12
你好,是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調(diào)增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0
2022-03-30
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