你你好,能用13% 的稅率抵扣6%的服務費發票;讓負責檢測的公司給你們開票,這樣就有成本了咯。
您好,公司是建筑裝修公司,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發票給我們,然后就有一家A公司,自由職業者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發票給我公司。開具的稅收編碼都是企業管理服務。開具的發票如:*企業管理服務*勞務外包服務費、*企業管理服務*項目管理、*企業管理服務*保潔服務、*企業管理服務*企業管理服務。 這幾個發票入賬應該計管理費用-服務費,還是主營業務成本呢?
我公司是高新企業,為某公司提供一個項目服務,開的信息技術服務的發票,我計入借應收賬款貸其他業務收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務,另一個公司也開給我們信息技術服務的發票了,老板的意思是計入研發費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業務收入不就沒成本了嗎?應該如何處理?
老師,打擾一下,我有個問題,就是我們老板有兩個公司都是一般納稅人,然后簽的同一個項目,a公司賣材料給對方,b公司給對方提供勞務,然后作為b公司開發票的話,開建筑服務應該是屬于9%的稅率還是可以開3%的甲供材料
@財務丫丫?老師我想問下,比如A給我公司開具域名轉讓,我再把這個域名給B,我其實是承擔了中間人,和給B提供服務,但是A給我開的是技術服務,我給B開的也是技術服務,但是好處費是另外一個公司打給我公司的,這樣可以嗎。我有把好處費的發票開具給對方,然后我全額按6%去交了增值稅。但是就是A給我開了多少的技術服務,我就開多少的金額的技術服務發票給B,只是好處費單獨開了,這樣可以嗎
我們公司中了個標,然后90多萬技術服務費,然后呢 實際提供技術服務的是老板的另一個檢測公司,然后他們提供的人員給甲方做的服務,目前需要給甲方開票,關于增值稅這塊,我能用13% 的稅率抵扣6%的服務費發票嗎?再就是我們和甲方的合同上簽訂的服務人員是老板檢測公司的那些人,不是我們公司的人員,成本這塊我怎么弄呢?
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
檢測公司是老板的,我們公司也是老板的,老板意思是2個公司都開票都交稅麻煩,想著讓我直接給甲方開票,然后檢測公司不給我們開票了
您好,那你找不到成本的呢。