可以的,你有經(jīng)營(yíng)范圍就行。
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師,那A開了100萬(wàn)技術(shù)發(fā)票給我,我又開了100萬(wàn)技術(shù)發(fā)票給B,這樣可以是吧。我承擔(dān)了A和B的中間人,和提供服務(wù),居間費(fèi)就是好處費(fèi)是另外一個(gè)公司打給我公司。
你最起碼得有一部分利潤(rùn)。你這種有風(fēng)。
那要不然就是好處費(fèi)不單獨(dú)開票,我的利潤(rùn)就是總開票金額的2%,比如進(jìn)100,開120出去這樣可以嗎
可以的,可以這么做的
那好處費(fèi)又是另外一個(gè)公司打款給我的,我開票也是給他開了技術(shù)服務(wù),就不是A公司打給我的好處費(fèi),按道理來(lái)說(shuō)不是我給A和B之間做業(yè)務(wù),要A或者B給我打好處費(fèi)么。
三流不一致的,你出一個(gè)委托書
是給我好處費(fèi)的那個(gè)公司出具委托書嗎
還是說(shuō)A公司委托給好處費(fèi)的那個(gè)公司,然后給我打款好處費(fèi)這樣
發(fā)票上的購(gòu)買方委托付款人付款給你。