申請留抵退稅可能會引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注,但不一定意味著一定會被查賬。稅務(wù)機(jī)關(guān)通常會進(jìn)行一定的審核和風(fēng)險評估。 一般來說,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核留抵退稅時可能會查看以下公司賬上的內(nèi)容: 1.進(jìn)項稅額的真實性和合法性,包括發(fā)票的合規(guī)性等。 2.銷項稅額的準(zhǔn)確性,確認(rèn)銷售收入是否完整申報。 3.存貨的核算和管理情況,是否與業(yè)務(wù)相符。 4.成本費用的列支是否合理。 關(guān)于風(fēng)險,如果公司的業(yè)務(wù)是真實合法的,賬冊清晰準(zhǔn)確,按規(guī)定申報納稅,通常風(fēng)險較小。但如果存在虛假申報、違規(guī)取得進(jìn)項發(fā)票等情況,就可能面臨稅務(wù)風(fēng)險和處罰。 例如,如果稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)公司有大量無實際業(yè)務(wù)背景的進(jìn)項發(fā)票,或者存在隱瞞銷售收入等行為,就可能認(rèn)定存在稅務(wù)問題。 為降低風(fēng)險,建議公司做好以下幾點: 1.確保進(jìn)項發(fā)票的合法性和真實性。 2.準(zhǔn)確核算和申報銷售收入。 3.規(guī)范財務(wù)和稅務(wù)管理。 4.對稅務(wù)政策充分了解并準(zhǔn)確執(zhí)行。 總之,只要公司依法依規(guī)經(jīng)營和納稅,不必過于擔(dān)心稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核,但也應(yīng)積極配合,準(zhǔn)備好相關(guān)資料以應(yīng)對可能的檢查。
老師,我想問下公司做電商一直沒有申報收入(兩年多時間),稅局出臺的留抵稅額退稅可以申請嗎?會不會有風(fēng)險呢?不申請怎么處理呢。深圳地區(qū) 另外前期賬務(wù)找的代理記賬,很多進(jìn)項票沒抵扣找不到了該如何處理 其中有些進(jìn)項票是老板開的個人用品發(fā)票,例如眼鏡這些,和公司經(jīng)營無關(guān)的,要怎么處理好,可以認(rèn)證嗎?
我公司今年2月申請第一次出口退稅,已經(jīng)審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請才會把第一次申請的退稅退回來,這是什么原因?怎么做賬務(wù)處理?我本月申請了政策性留底退稅,管理員問我出口的進(jìn)項有沒有分開算?那我現(xiàn)在用成本倒推分開,可以嗎?
請會進(jìn)出口貿(mào)易老師回答,請問我們公司出口一批貨是以CIF價出口的,現(xiàn)在要做出口退稅,稅務(wù)局要求我們把CIF價換算成FOB價來退稅,怎么計算呢?例如:報關(guān)單上貨物1000萬人民幣,運費顯示是500美元,保費顯示是300美元,怎么計算這個FOB價格呢
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時申報了部分出口退稅 由于當(dāng)時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
要求請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實務(wù)操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?