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我公司今年2月申請第一次出口退稅,已經審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請才會把第一次申請的退稅退回來,這是什么原因?怎么做賬務處理?我本月申請了政策性留底退稅,管理員問我出口的進項有沒有分開算?那我現在用成本倒推分開,可以嗎?

2022-07-16 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-16 17:59

你好,不會存在這種等到下個月才能退到賬的情況的。一般當月批了當月就會退。要么就是稅局沒把資料提給人行。先不做賬務處理了,可以的哈。

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你好,不會存在這種等到下個月才能退到賬的情況的。一般當月批了當月就會退。要么就是稅局沒把資料提給人行。先不做賬務處理了,可以的哈。
2022-07-16
您好,不需要重開,做留抵退稅就可以了。
2021-07-22
你好,是先開出口發票,申報增值稅,再申報退稅的。之前沒有做退稅的,可以在2023年2月一次申報退稅
2023-02-15
問題1?: 收到部分退稅額75840.15元時,應做以下分錄: ?收款分錄?:借:銀行存款 75840.15元;貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 75840.15元?。 ?問題2?: ?留底稅額沖減?:由于前期已將認證的進項稅額記入“應交稅費-應交增值稅-增值稅留底稅額”借方科目,收到退稅時需沖減該科目。但由于退稅是分批進行的,因此沖減時應按實際收到的退稅額進行。此次沖減分錄為:借:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 75840.15元;貸:應交稅費-應交增值稅-增值稅留底稅額 75840.15元(假設此次沖減完全基于已收到的退稅款)。 ?確認總的出口退稅額?:您提到8到12月份出口的累計應退稅116168.09元,前期累計認證了118318.1元。在收到部分退稅后,應確認總的出口退稅額,并記錄剩余未退回部分。剩余未退回部分為:116168.09元 - 75840.15元 = 40327.94元。這部分待下次申報時一并處理。 ?免抵稅額?:由于您公司的增值稅征稅率和出口退稅率均為13%,因此理論上不應產生免抵稅額。免抵稅額通常出現在征稅率高于退稅率的情況下?。 ?問題3?: ?應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷科目?:在您提供的情況下,由于增值稅征稅率和出口退稅率相同,且未提及內銷業務,因此不涉及“應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷”科目。該科目通常用于處理征稅率高于退稅率時產生的免抵稅額?。
2025-02-16
你好,這三張發票勾選認證了嗎?
2022-04-11
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