你好,不會存在這種等到下個月才能退到賬的情況的。一般當月批了當月就會退。要么就是稅局沒把資料提給人行。先不做賬務處理了,可以的哈。
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發現被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現在我們出口退稅系統里面的數據要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
我公司今年2月申請第一次出口退稅,已經審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請才會把第一次申請的退稅退回來,這是什么原因?怎么做賬務處理?我本月申請了政策性留底退稅,管理員問我出口的進項有沒有分開算?那我現在用成本倒推分開,可以嗎?
#提問#老師,我1月份做賬時收到出口退稅75840.15元,應該怎么做賬除了涉及收款分錄還需要哪些分錄?因為我們公司去年8月份剛開始出口的,11月份申報了一次,12月份申報了一次,8到12月份出口的累計應退稅116168.09元,前期累計認證了118318.1元,都記入應交稅費-應交增值稅-增值稅留底稅額借方科目118318.1元,問題1:現在只收到部分退稅額是稅源科反饋的75840.15元,需要怎么做分錄?問題2:留底稅額應該沖減吧,8到12月份的應做個總的確認出口退稅額吧,剩余未退回的40327.94元說是和下次申報的一起退回,我們公司增值稅征稅率13%,出口退稅率也是13%,應該不會有免抵稅額是嗎?麻煩老師給寫下具體做賬分錄吧,和流程吧。問題3:應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷這個科目能涉及嗎?
老師,25年2-3月份的銀行明細(Excel)和回單,這個是要銀行對賬單和銀行回單嗎
老師我們運輸行業自己車隊 然后有的運費 沒給對方開票 也沒有運輸合同 我們印花稅應該提取哪個數交呀
老師來料加工和進料加工什么區別
老師,什么是期末留抵稅額
老師,辦出口資質前是不是要先變更營業執照,去工商局增加進出口權
請問一下:營業執照年審怎么審
老師,我們是做叉車租賃的,設備租賃13個點。但是對方承擔運費,我們運費要開幾個點的稅率呢?
我們電商平臺罰款是不開票,罰款記到營業外支出,這種無發票也要調增?
老師,工商年報和匯算清繳報了不太一致有影響嗎?收入是一致的,其他可能有點偏差
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,個體戶是從我們這一般納稅人這里拿貨,那我們是不是要給商場開票呢?然后商場再給我們的個體開票?還是說一般納稅人這邊直接開給個體