同學你好 小規(guī)模時期開出去的發(fā)票要交增值稅的
請問一下老師,我們公司日常銷售沙發(fā)床墊,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,客戶讓開專票,我們總公司每月給我們打款45萬,每月無利潤,進出持平,這種我們能更名一般納稅人嗎 銷售沙發(fā)這個行業(yè),一般什么標準就必須去變成一般納稅人呢 老師我們這個行業(yè)是不是生活服務行業(yè),年銷售額超過500萬就要變更一般納稅人
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,應該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
我們公司是一般納稅人,5月份給客戶開了一張發(fā)票,金額應該開157000 我們開成了175000,目前這張發(fā)票已經(jīng)被認證了,對方說讓我們開具一份負數(shù)的銷售折讓的1.8萬的發(fā)票我們能開么??我們直接開就行么?需要客戶配合不
老師你好對方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開給上級單位發(fā)票款項已經(jīng)到他們賬。現(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個月要給他們開發(fā)票才行。過了這個月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔。看來我們只能下個月才能開票。我的意思是他們對方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個月就低那個發(fā)票。
老師,一般納稅人外購產(chǎn)品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發(fā)票額度210000,結果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產(chǎn)里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
7月開500萬,銷項65萬;但是無進項 8月進項才到,怎么處理
這個要交稅了 沒有進項就要交稅 下個月的進項不能抵扣上月的銷項
那后續(xù)進項一直用不了,可以留抵退稅嗎?這個都是真實的業(yè)務
這個可以留抵 退稅現(xiàn)在退不了