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老師好,去年的一張生產成本發票今年沖紅了,之前做的會計分錄是借:主營業務成本 進項稅。貸:預付 今年收到沖紅的發票會計分錄怎么做

2024-06-19 10:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-19 10:08

你好,今年收到沖紅的發票會計分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務成本 ,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:預付賬款

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齊紅老師 解答 2024-06-19 10:08

你好,今年收到沖紅的發票會計分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務成本 ,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:預付賬款 (金額負數)

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快賬用戶3405 追問 2024-06-19 10:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-19 10:28

不客氣,祝你學習愉快,工作順利??

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你好,今年收到沖紅的發票會計分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務成本 ,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:預付賬款
2024-06-19
借、應付賬款貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
2024-06-19
?你好? ? ?你這個沒有跨年的話;? 直接原來分錄 借貸方不變; 金額負數即可? ?
2022-09-21
同學,你好 借:主營業務成本? 負數 貸:應付賬款? 負數
2024-02-26
你好; 你跨年了紅沖要 做 以前年度損益調整科目處理的 ; 21年的發票可以22年入賬但是損益科目必須要走以前年度損益調整科目處理的
2022-03-07
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