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請問老師,12月暫估成本了,借:主營業務成本,貸:應付賬款。今年一月收到了發票怎么紅沖呢?跨年紅沖怎么做分錄呢?

2024-02-26 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-26 11:55

同學,你好 借:主營業務成本? 負數 貸:應付賬款? 負數

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快賬用戶5427 追問 2024-02-26 11:55

不太理解,這樣做了負數今年成本不是成負數了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:57

同學,你好 是的,紅沖就是這樣

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快賬用戶5427 追問 2024-02-26 12:02

那么不需要重新做正數了吧

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齊紅老師 解答 2024-02-26 12:03

同學,你好 你開了正數發票,就要做正數分錄,沒開不做

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快賬用戶5427 追問 2024-02-26 12:05

1月收到發票了,那么我先紅沖,在做個收到的正確發票嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-02-26 12:05

同學,你好 嗯呢,是的

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同學,你好 借:主營業務成本? 負數 貸:應付賬款? 負數
2024-02-26
你好,咱是暫估錯了嗎?還是什么
2023-11-03
您好,就是這樣沖的,因為我們在12月計提了,暫估的金額和發票金額差異不大,差異影響本年是沒有關系 的,這是允許的,財務有個重大性原則
2025-01-03
借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-22
同學,你好 借主營業務成本(暫估) 負數 貸應付賬款(暫估) 負數 借主營業務成本 貸應付賬款
2023-07-15
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