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印花稅用主營業務收入和主營業務成本的和為基數,算印花稅行不行?

2024-06-14 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-14 14:30

您好, 你們核定的是什么合同了

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快賬用戶6648 追問 2024-06-14 14:52

購銷合同

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齊紅老師 解答 2024-06-14 14:56

成本和收入都有合同的吧

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快賬用戶6648 追問 2024-06-14 14:58

有的,但是存在這樣的問題。比如說進項發票是100萬。有的時候會銷出去90萬成本的貨。那我結成本的時候,主營業務成本就會是90萬。我的進項合同是100萬。如果我按照收入和主營業務成本的核作為基數報印花可以嗎?

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快賬用戶6648 追問 2024-06-14 14:59

剩余的10萬等到銷出去之后結成本的時候再申報。這樣可不可以?是按月申報的。

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齊紅老師 解答 2024-06-14 15:01

可以的,只要申報了就可以了

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快賬用戶6648 追問 2024-06-14 15:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-14 15:06

不客氣,很高興幫你

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相關問題討論
您好, 你們核定的是什么合同了
2024-06-14
同學,你好 如果沒有合同,是可以
2024-10-22
同學你好 只要發生這些業務都要交 買和賣都要交的
2023-12-20
你好,可以的,有合同的最好看合同,沒有合同的話加庫存商品或者主營業務成本都行。
2024-08-13
你好? ?沒有產生業務嗎。 沒有就0報??
2021-06-03
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