您好, 這看您實際發生印花稅,哪個稅目就填寫對應的計稅依據,
報印花稅 怎么填。只填主營業務收入的數行不行
老師 沒有主營業務收入 一般納稅人納稅申報 怎么填啊 填0就行吧
季度開票的主營業務收入287676.15,但是交印花稅42.65。不是按主營業務收入為基數去交印花稅的,但是它這個印花稅稅額怎么算的呀?
印花稅用主營業務收入和主營業務成本的和為基數,算印花稅行不行?
老師,我們是工程行業,印花稅是按季申報,之前都是填寫利潤表的本季主營業務收入數據進行申報,請問填寫這個數據的依據是什么呀?現在不懂為什么要填利潤表的本季主營業務收入,另外下游合同也要申報印花稅對嗎?下游合同是指哪些?麻煩老師解答一下
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項目資金,乙公司可以開建筑業發票給甲嗎
老師,為什么無法查明的現金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出啊?去年的匯算清繳已經做了。
常規的企業都需要報哪些稅
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
我是問 印花稅這一列 我填主營業務收入的數 這樣報是對的嗎?
您好, 因為需要知道您是具體印花稅,哪個稅目才知道你具體應該填哪個金額的數據? 印花稅有20多個稅目
你好 1、購銷合同:按購銷金額0.3‰貼花 2、加工承攬合同:按加工或承攬收入0.5‰貼花 3、建設工程勘察設計合同:按收取費用0.5‰貼花 4、建筑安裝工程承包合同:按承包金額0.3‰貼花 5、財產租賃合同:按租賃金額1‰貼花。稅額不足1元,按1元貼花 6、貨物運輸合同:按運輸費用0.5‰貼花 7、倉儲保管合同:按倉儲保管費用1‰貼花 8、借款合同:按借款金額0.05‰貼花 9、財產保險合同:按保險費收入1‰貼花 10、技術合同:按所載金額0.3‰貼花 11、產權轉移書據:按所載金額0.5‰貼花 12、營業賬簿:記載資金的賬簿,按實收資本和資本公積的合計金額0.5‰貼花。其他賬簿按件貼花5元 13、權利、許可證照:按件貼花5元