還需要更正23年12月,和24年1月申報的
老師您好,請教一個問題,印花稅申報所屬期默認11月了,但專管員要我更正申報所屬期改回201912月的,但更正申報表所屬期改不了,我是要去前臺更正,還是等12月份申報11月的稅期更正?
稅務稽查要求更正去年10月增值稅申報表,11、12月也要相應更正,請問賬務如何處理?系統反結轉去年做更正?對應月的財務報表還需要更正嗎?
2024年3月更正了2023年個稅做更正,有必要返回去改2023年的賬本嗎,如果返回去修改的話是不是也要在電子稅務局上做更正申報企業所得稅
你好。請問要改2023年11月份個人所得稅申報表,做更正申報是只要更正23年12月和11月的嗎?要不要更新2024年的
小規模公司,2021年11月報了一個員工個稅,結果人家早就離職了。2024年2月份,才做的人員減少。現在別人投訴,所以稅務已經罰款。現在我們自己更正,只是更正2021到現在的工資個稅,2021年,2022年,2023年企業所得稅年報嗎?每個季度的所得稅申報表要不要更改?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
24年已經報到4月了,2月份以后還要更正嗎?
意思是只調整24年申報的23年12月的個稅,以后的個稅屬于24年的個稅了,不需要