你也就是你們賬上也給人家多做了是嗎?如果是的話,需要更正。你只修改匯算清繳年報就可以的。賬務處理可以做到今年用利潤分配未分配利潤來做。
地區,四川成都。我們是一般納稅人,行業是裝卸搬運服務,接到專管員電話,說有人投訴個稅申報收入不符,(此員工于2021年5月離職,可個稅申報截止到2021年八月還在申報)目前已更正個稅申報從2021年5月至8月,刪除了此人的個稅申報信息。把更正好的信息交給了專管員,專管員說,還需要財務的沖銷憑證和更正資料確定你已在財務上更正,還需要看一下損益表。這現在該怎么去更正賬務沖銷憑證呢?此員工5月至8月的工資為兩萬多。
你好!我想請問一下,我們原來找的一個代賬公司把一個已經離職三年的員工每年都在給他報個稅,現在被人家投訴了,稅務局要我們更正申報,還要把每一年的企業所得稅要更正,是要先去稅務局辦理更正嗎
你好!我想請問一下,我們原來找的一個代賬公司把一個已經離職三年的員工每年都在給他報個稅,現在被人家投訴了,稅務局要我們更正申報,還要把每一年的企業所得稅要更正,是要先去稅務局辦理更正嗎
老師,咨詢一個事,公司某員工2020年5月份在公司離了職,也有解除勞動合同證明,但公司失誤沒有及時停止該員工的個稅申報,2021年初才停止該員工的個稅申報,現在該員工提起申訴,要求作廢或更正其個稅申報,請問可以作廢或更正嗎?是個別更正還是全員更正?公司有上千人,如果個別更正麻不麻煩?要多長時間才能辦好?謝謝
老師,咨詢一個事,公司某員工2020年5月份在公司離了職,也有解除勞動合同證明,但公司失誤沒有及時停止該員工的個稅申報,2021年初才停止該員工的個稅申報,現在該員工提起申訴,要求作廢或更正其個稅申報,請問可以作廢或更正嗎?是個別更正還是全員更正?公司有上千人,如果個別更正麻不麻煩?要多長時間才能辦好?謝謝
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
是的,賬上都多了。所以個稅要更正。所得稅年報也要更正。那所得稅年報,是按照2021年的原有數據填寫,多的工資金額填在哪些欄次呢
員工薪酬明細表,你找到這個表格里面有一個實際金額和稅收金額。你把你更正的減少的那一部分在這兩個格里面減少就行。
職工薪酬明細表剛才寫錯了。
怎么填,比如以前賬上是50000元,現在工資多報了2000,實際真實的工資是48000,怎么填
賬載金額5萬,實際金額,稅收金額都是48000。
然后調增會出現2000的
納稅調整項目明細表上哪些地方要填這個2000嗎?
納稅調整明細表,你截圖我看一下的。他有一行是職工薪酬明細表,在這里面取數調整
你看一下
14行那里就是賬載金額是第一列,稅收金額看稅收金額那一列差額就是調增的。
2000就在調增金額那一列,是吧
做工資的時候,借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬。所以不光是填職工薪酬納稅調整明細表和納稅調整項目明細表,一般企業成本支出明細表,金額是不是也要少些2000了,現在。
借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤 坐到今年是這個 成本不動
你的意思,只是把職工薪酬調增2000,就算工資計入成本的,也不管它?
對的是的是這么做的。你已經納稅調增了成本,就不要減少了。如果你再減少的話,那就調了雙倍的金額了。
嗯,但是我想把之前的賬本,工資表換成新的工資表,憑證號也換一下,可以嗎
比如,我改賬,我現在更正年報就按正確的數據填寫,不用調增調減。
對的,是的,你在這里修改匯算清繳,就已經是調增調減了。
我的意思是,我改賬。換正確的憑證。這個年報我也就按照實際工資填寫。不用去調整。
那你得反結賬,修改你申報給稅務局的財務報表,還有季度預繳,這些都需要修改。
嗯,那就不修改之前的賬務了。只是填了職工明細表賬載金額50000,稅收金額48000,調增金額2000,納稅調整明細表也調增了2000,主表也就調增了2000,就是這樣嗎?
是的對的,是這個意思的。