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小規模公司,2021年11月報了一個員工個稅,結果人家早就離職了。2024年2月份,才做的人員減少。現在別人投訴,所以稅務已經罰款。現在我們自己更正,只是更正2021到現在的工資個稅,2021年,2022年,2023年企業所得稅年報嗎?每個季度的所得稅申報表要不要更改?

2024-07-22 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-22 16:24

你也就是你們賬上也給人家多做了是嗎?如果是的話,需要更正。你只修改匯算清繳年報就可以的。賬務處理可以做到今年用利潤分配未分配利潤來做。

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:27

是的,賬上都多了。所以個稅要更正。所得稅年報也要更正。那所得稅年報,是按照2021年的原有數據填寫,多的工資金額填在哪些欄次呢

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齊紅老師 解答 2024-07-22 16:28

員工薪酬明細表,你找到這個表格里面有一個實際金額和稅收金額。你把你更正的減少的那一部分在這兩個格里面減少就行。

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齊紅老師 解答 2024-07-22 16:28

職工薪酬明細表剛才寫錯了。

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:32

怎么填,比如以前賬上是50000元,現在工資多報了2000,實際真實的工資是48000,怎么填

怎么填,比如以前賬上是50000元,現在工資多報了2000,實際真實的工資是48000,怎么填
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齊紅老師 解答 2024-07-22 16:34

賬載金額5萬,實際金額,稅收金額都是48000。

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齊紅老師 解答 2024-07-22 16:34

然后調增會出現2000的

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:35

納稅調整項目明細表上哪些地方要填這個2000嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-22 16:38

納稅調整明細表,你截圖我看一下的。他有一行是職工薪酬明細表,在這里面取數調整

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:39

你看一下

你看一下
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齊紅老師 解答 2024-07-22 16:42

14行那里就是賬載金額是第一列,稅收金額看稅收金額那一列差額就是調增的。

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:42

2000就在調增金額那一列,是吧

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:45

做工資的時候,借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬。所以不光是填職工薪酬納稅調整明細表和納稅調整項目明細表,一般企業成本支出明細表,金額是不是也要少些2000了,現在。

做工資的時候,借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬。所以不光是填職工薪酬納稅調整明細表和納稅調整項目明細表,一般企業成本支出明細表,金額是不是也要少些2000了,現在。
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齊紅老師 解答 2024-07-22 16:47

借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤 坐到今年是這個 成本不動

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:49

你的意思,只是把職工薪酬調增2000,就算工資計入成本的,也不管它?

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齊紅老師 解答 2024-07-22 16:50

對的是的是這么做的。你已經納稅調增了成本,就不要減少了。如果你再減少的話,那就調了雙倍的金額了。

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:51

嗯,但是我想把之前的賬本,工資表換成新的工資表,憑證號也換一下,可以嗎

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:52

比如,我改賬,我現在更正年報就按正確的數據填寫,不用調增調減。

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齊紅老師 解答 2024-07-22 16:52

對的,是的,你在這里修改匯算清繳,就已經是調增調減了。

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 16:54

我的意思是,我改賬。換正確的憑證。這個年報我也就按照實際工資填寫。不用去調整。

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齊紅老師 解答 2024-07-22 17:11

那你得反結賬,修改你申報給稅務局的財務報表,還有季度預繳,這些都需要修改。

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快賬用戶7876 追問 2024-07-22 22:45

嗯,那就不修改之前的賬務了。只是填了職工明細表賬載金額50000,稅收金額48000,調增金額2000,納稅調整明細表也調增了2000,主表也就調增了2000,就是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-22 22:47

是的對的,是這個意思的。

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你也就是你們賬上也給人家多做了是嗎?如果是的話,需要更正。你只修改匯算清繳年報就可以的。賬務處理可以做到今年用利潤分配未分配利潤來做。
2024-07-22
你好,以前年度的個稅申報錯誤,需要去大廳辦理個稅的更正申報和企業所得稅的更正申報。
2022-06-01
你好,以前年度個稅申報錯誤,需要去稅務局大廳更正個稅申報,企業所得稅的更正申報也是要去大廳更正。
2022-06-01
首先,需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報表,將無票收入納入申報,以補繳增值稅。 其次,由于涉及到企業所得稅的調整,2023 年的年度匯算清繳表也需要進行相應調整。 同時,2023 年第四季度的企業所得稅也需要更正。因為第四季度的企業所得稅預繳申報是年度匯算清繳的基礎,無票收入的增加會影響第四季度的應納稅所得額,從而需要對第四季度的預繳申報進行更正
2024-07-31
你好 ;? 意思就是 把之前的 做賬計提工資分錄 和支付分錄 給紅沖了。然后 把申報表修改了? 報表也得改? ?改好了 去稅務局情況說明 就可以了??
2021-10-12
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