您好,這個是不需要交稅的。
這個買的水果招待客戶用的可以做業(yè)務招待費吧?匯算清繳不用調(diào)增了吧?
招待客戶用的,批量購買了酒一批,這酒是算管理費用業(yè)務招待費還是銷售費用業(yè)務招待費?兩者有什么區(qū)別呢?
以下這些費用,請老師幫我判斷一下屬不屬于業(yè)務招待費。 1.接送客戶的交通費 2招待客戶的餐飲住宿費 3招待客戶的香煙茶葉酒水費 4招待客戶的水果飲料費 5招待客戶的門票費
請問,公司買酒送客戶,計入管理費用-業(yè)務招待費,需要申報印花稅嗎
公司買的紅酒,開的增值稅專用發(fā)票,用來招待客戶,如果報銷單上不寫招待費,能抵扣進項稅么
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
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