可以的,這個(gè)銷售方式個(gè)人嘛,但是他沒有備注個(gè)人名字,身份證號(hào)
這個(gè)買的水果招待客戶用的可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧?匯算清繳不用調(diào)增了吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。單位招待客戶買煙400元,無(wú)票。可以先入賬,借,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸,銀行存款。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)再調(diào)增嗎?
以下這些費(fèi)用,請(qǐng)老師幫我判斷一下屬不屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 1.接送客戶的交通費(fèi) 2招待客戶的餐飲住宿費(fèi) 3招待客戶的香煙茶葉酒水費(fèi) 4招待客戶的水果飲料費(fèi) 5招待客戶的門票費(fèi)
福利費(fèi)匯算清繳調(diào)增的,第二年可以繼續(xù)拿來(lái)抵扣的吧?招待費(fèi)是不是不可以
老師,去年投資凈收益600萬(wàn),計(jì)提的利息費(fèi)用1300萬(wàn),如果現(xiàn)在做匯算清繳,招待費(fèi)需調(diào)增20萬(wàn),那招待費(fèi)也不用補(bǔ)稅對(duì)吧
老師您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)4月預(yù)收5月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,已開出專票并收到銀行存款,4月賬務(wù)處理怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師贈(zèng)送產(chǎn)品視同銷售沒有銀行收入,可以不開票申報(bào)無(wú)票收入?增值稅申報(bào)表填無(wú)票收入??jī)r(jià)格根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格確認(rèn)收入?
老師好,員工住宿的酒店跟跟開具發(fā)票的酒店不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎
麻煩問(wèn)一下,這個(gè)匯算清繳的表填的對(duì)么
單位員工外出出差都用的自己的車回來(lái)按公里數(shù)報(bào)銷油費(fèi),一定需要他們提供發(fā)票才能稅前扣除嗎,電車發(fā)票無(wú)法開具怎么辦,也沒有與公司簽訂私車公用協(xié)議,這塊應(yīng)該如何規(guī)劃才沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師您好小規(guī)模企業(yè)普票稅費(fèi)記營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?稅務(wù)申報(bào)時(shí)怎么做?
所得稅匯算要交的稅款賬務(wù)處理小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我想問(wèn)下,法人以無(wú)形資產(chǎn)增加實(shí)收資本,金額有5000萬(wàn),無(wú)形資產(chǎn)入帳的話需要法人開具無(wú)形資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào),收入總額是不是包含營(yíng)業(yè)外收入,系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)不包含營(yíng)業(yè)外收入,需要加上嗎?
老師,工商年報(bào)里面的單位繳費(fèi)基數(shù),養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)這些的繳費(fèi)基數(shù)是怎么算的?
那咋辦呢?可這個(gè)人水果店老板不愿意寫呢
那就不允許抵扣所得稅。
那就只報(bào)銷,匯算清繳,納稅調(diào)增
你好 對(duì)的 是這么做的
可是如果我去找他,叫他給我補(bǔ)寫你說(shuō)的那些東西,你看這個(gè)收據(jù),你看哪里寫身份證號(hào)碼電話呢?
哪里有都可以的 沒有規(guī)定 左下角 右下角都行