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單位有一批臨時(shí)工,工資從公戶發(fā)放了,但是未申報(bào)他們的個(gè)稅,因?yàn)樗麄冊(cè)趧e的公司申報(bào)個(gè)稅了,這種我應(yīng)該怎么處理比較好?怎么做賬?

2024-06-07 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-07 16:22

您好,當(dāng)然還要給他們申報(bào)個(gè)稅,不申報(bào)我們是不能稅前扣除的,只能公司損失。他們2份工資,交稅是應(yīng)當(dāng)?shù)穆?/p>

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 17:53

但是他們?cè)趧e的單位支付工資了

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 17:53

在別的單位申報(bào)工資了

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 17:54

我們?cè)谏陥?bào)就重復(fù)了

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 17:54

員工都要交個(gè)稅了

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齊紅老師 解答 2024-06-07 17:56

您好,一個(gè)人在多個(gè)公司發(fā)工資是很正常的哦,不管要不要交個(gè)稅,我們發(fā)了就要申報(bào)

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 17:56

老板不愿意,員工也不愿意

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 17:57

員工沒(méi)有交稅的概念,讓老板承擔(dān),老板不愿意

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齊紅老師 解答 2024-06-07 17:57

您好,那就年度只能納稅調(diào)增了,A105050表 A105050表? 匯算清繳的職工薪酬支出表格里的帳載金額(應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸方累計(jì)發(fā)生額),實(shí)際發(fā)生額(本年計(jì)提? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 在年度匯繳前已實(shí)發(fā)的金額),和稅收金額(本年計(jì)提%2B個(gè)稅申報(bào)%2B匯繳前實(shí)發(fā),3個(gè)條件同時(shí)滿足的金額),這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。 應(yīng)付職工薪酬-福利 支出表格里的帳載金額(應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 貸方累計(jì)發(fā)生額),實(shí)際發(fā)生額(本年計(jì)提? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 借方累計(jì)發(fā)生額),和稅收金額(實(shí)際發(fā)生小于計(jì)提用實(shí)際發(fā)生,另外能量化到個(gè)人的福利是要申報(bào)個(gè)稅的),這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 18:00

就是這個(gè)意思我發(fā)可以,不申報(bào)也可以,但是匯算的時(shí)候不能抵成本,要調(diào)減,然后賬務(wù)處理不用動(dòng)

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 18:01

是這個(gè)意思吧

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齊紅老師 解答 2024-06-07 18:02

您好,對(duì)對(duì),老板他不知道這些是不能扣減利潤(rùn)的,我們財(cái)務(wù)跟老板說(shuō)他就不會(huì)愿意了,因?yàn)閱T工不申報(bào),公司發(fā)這些錢就白發(fā)了,稅務(wù)是要比對(duì)的

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 18:04

好的,明白了,它主要是一次性的臨時(shí)工,算是提供一次性勞務(wù),下次就不給老板工作了

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齊紅老師 解答 2024-06-07 18:07

您好,一樣的,一次也要申報(bào),不申報(bào)公司就吃虧了

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 18:08

那一次性勞務(wù) 應(yīng)該申報(bào)的就是勞務(wù)報(bào)酬了吧

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 18:09

這種一次性算雇傭關(guān)系嘛

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齊紅老師 解答 2024-06-07 18:09

您好,他們又不會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們的,而且勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅稅率20%起的,他們更不愿意

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快賬用戶1237 追問(wèn) 2024-06-07 18:11

是的,就這樣申報(bào)一個(gè)月的工資薪金,下月在做離職是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-07 18:12

您好,是的哦,一個(gè)月申報(bào)工資,不交社保,社保不會(huì)管的

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您好,當(dāng)然還要給他們申報(bào)個(gè)稅,不申報(bào)我們是不能稅前扣除的,只能公司損失。他們2份工資,交稅是應(yīng)當(dāng)?shù)穆?/div>
2024-06-07
您好,這個(gè)的話,是可以給他們補(bǔ)申報(bào)的這個(gè)的
2023-11-13
你好 公戶支付的嗎
2020-10-28
你好,你們沒(méi)有申報(bào),,那這個(gè)月你們申報(bào)的員工繳納個(gè)稅了嘛,其他的
2020-12-23
你好,讓對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的話,你賬上可以正常做,但是抵扣不了所得稅。
2024-03-20
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