您好,當(dāng)然還要給他們申報(bào)個(gè)稅,不申報(bào)我們是不能稅前扣除的,只能公司損失。他們2份工資,交稅是應(yīng)當(dāng)?shù)穆?/p>
老師,我們是建筑公司,有一個(gè)二級(jí)建造師,掛靠在我們單位,但他在我們公司沒(méi)有工資,我們公司只承擔(dān)單位和個(gè)人的社保部分共24%,這個(gè)該怎么走賬啊,因?yàn)樗趧e的單位上班,人家給他沒(méi)有交社保,他不讓我們這邊給他造工資,也不準(zhǔn)申報(bào)個(gè)稅,我該怎么做
老師,我們單位有一個(gè)人繳納社保,個(gè)稅我也給申報(bào)過(guò)了,但是發(fā)工資的時(shí)候我忘記了,直接就給他現(xiàn)金了,沒(méi)有從帳戶轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在該怎么處理
之前他們公司從一月份到現(xiàn)在有合作的一家公司里面的員工全部沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,他們之前是給事務(wù)所在做賬的,這個(gè)我要怎么處理比較好了
老師我們公司找了幾個(gè)臨時(shí)工,他們的工資是從公賬上面走的,這個(gè)要怎么入賬,需要給他們做個(gè)稅申報(bào)嗎?當(dāng)時(shí)也沒(méi)有留他們的身份證信息,現(xiàn)在也聯(lián)系不到,這個(gè)情況要怎么處理
老師,我有個(gè)問(wèn)題,就是公司員工是當(dāng)月工資當(dāng)月支付,次月申報(bào)個(gè)稅得。但是現(xiàn)在又一個(gè)情況就是另外又一個(gè)員工是當(dāng)月工資次月申報(bào)的,那么我應(yīng)該什么時(shí)候計(jì)提他的工資,和申報(bào)他的工資呢?因?yàn)橛幸还P費(fèi)用是12月發(fā)他11月的工資,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)他的供水和做賬,我不知道應(yīng)該怎么處理比較好
老師您好,如果購(gòu)車發(fā)票開(kāi)了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫(huà)紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,比如23年采購(gòu)石子100萬(wàn)發(fā)票未開(kāi),24年采購(gòu)石子150萬(wàn)發(fā)票已開(kāi),那我24年已領(lǐng)料50萬(wàn)石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
老師,您好!請(qǐng)教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個(gè)家公司貼現(xiàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)不會(huì)被查
但是他們?cè)趧e的單位支付工資了
在別的單位申報(bào)工資了
我們?cè)谏陥?bào)就重復(fù)了
員工都要交個(gè)稅了
您好,一個(gè)人在多個(gè)公司發(fā)工資是很正常的哦,不管要不要交個(gè)稅,我們發(fā)了就要申報(bào)
老板不愿意,員工也不愿意
員工沒(méi)有交稅的概念,讓老板承擔(dān),老板不愿意
您好,那就年度只能納稅調(diào)增了,A105050表 A105050表? 匯算清繳的職工薪酬支出表格里的帳載金額(應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸方累計(jì)發(fā)生額),實(shí)際發(fā)生額(本年計(jì)提? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 在年度匯繳前已實(shí)發(fā)的金額),和稅收金額(本年計(jì)提%2B個(gè)稅申報(bào)%2B匯繳前實(shí)發(fā),3個(gè)條件同時(shí)滿足的金額),這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。 應(yīng)付職工薪酬-福利 支出表格里的帳載金額(應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 貸方累計(jì)發(fā)生額),實(shí)際發(fā)生額(本年計(jì)提? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 借方累計(jì)發(fā)生額),和稅收金額(實(shí)際發(fā)生小于計(jì)提用實(shí)際發(fā)生,另外能量化到個(gè)人的福利是要申報(bào)個(gè)稅的),這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。
就是這個(gè)意思我發(fā)可以,不申報(bào)也可以,但是匯算的時(shí)候不能抵成本,要調(diào)減,然后賬務(wù)處理不用動(dòng)
是這個(gè)意思吧
您好,對(duì)對(duì),老板他不知道這些是不能扣減利潤(rùn)的,我們財(cái)務(wù)跟老板說(shuō)他就不會(huì)愿意了,因?yàn)閱T工不申報(bào),公司發(fā)這些錢就白發(fā)了,稅務(wù)是要比對(duì)的
好的,明白了,它主要是一次性的臨時(shí)工,算是提供一次性勞務(wù),下次就不給老板工作了
您好,一樣的,一次也要申報(bào),不申報(bào)公司就吃虧了
那一次性勞務(wù) 應(yīng)該申報(bào)的就是勞務(wù)報(bào)酬了吧
這種一次性算雇傭關(guān)系嘛
您好,他們又不會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們的,而且勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅稅率20%起的,他們更不愿意
是的,就這樣申報(bào)一個(gè)月的工資薪金,下月在做離職是嗎?
您好,是的哦,一個(gè)月申報(bào)工資,不交社保,社保不會(huì)管的