視同銷(xiāo)售的處理 1、企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品時(shí),分錄如下: 借:庫(kù)存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購(gòu)進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶(hù),分錄如下: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 借:其他業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人買(mǎi)了一個(gè)名牌包贈(zèng)送給客戶(hù),兩個(gè)分錄,那個(gè)對(duì)?第一:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款。第二:借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶(hù),做了視同銷(xiāo)售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買(mǎi)禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷(xiāo)售費(fèi)用-促銷(xiāo)費(fèi) 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 我想問(wèn),這樣子的一個(gè)分錄,對(duì)嗎?
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶(hù),做了視同銷(xiāo)售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買(mǎi)禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷(xiāo)售費(fèi)用-促銷(xiāo)費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)一下公司購(gòu)進(jìn)一批酒,有些拿來(lái)招待客戶(hù)了,又沒(méi)有發(fā)票,只有銷(xiāo)售出貨單,分錄:借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 這樣出分錄可以嗎?
老師,我們外購(gòu)的禮品用于贈(zèng)送客戶(hù)。購(gòu)入分錄借:庫(kù)存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 貸銀行存款1130 贈(zèng)送視同銷(xiāo)售價(jià)格為1100元,贈(zèng)送分錄:借:銷(xiāo)售費(fèi)用1143 貸:庫(kù)存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)143,請(qǐng)問(wèn)分錄正確嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
視通銷(xiāo)售,賬面不用做視同銷(xiāo)售的賬務(wù)處理吧?
必須要做銷(xiāo)售的處理的,你看看會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就知道了
不用確認(rèn)收入和成本吧?直接貸庫(kù)存商品就可以吧?
不可以的,增值稅和所得稅申報(bào)都要體現(xiàn)收入
增值稅已經(jīng)計(jì)提并繳納,視通銷(xiāo)售收入和成本,在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,填寫(xiě)A105010就可以了吧
個(gè)人建議還是做收入,不然你平時(shí)預(yù)交所得稅的利潤(rùn)表的銷(xiāo)售收入跟增值稅收入比對(duì)通不過(guò)的