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老師,我們外購的禮品用于贈送客戶。購入分錄借:庫存商品1000 應交稅費-應交增值稅-進項130 貸銀行存款1130 贈送視同銷售價格為1100元,贈送分錄:借:銷售費用1143 貸:庫存商品1000 應交稅費-應交增值稅-銷項143,請問分錄正確嗎?

2024-04-29 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-29 14:28

這個是沒錯的,最后視同銷售是增值稅

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快賬用戶7028 追問 2024-04-29 14:32

企業所得稅匯算調增。第一調增視同銷售收入1100元,調整視同銷售成本1000元,差額100元調整到納稅調整表第30行其他對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 14:32

對的,這個是沒錯的,理解的

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快賬用戶7028 追問 2024-04-29 14:34

做完匯算調整后,視同銷售的業務感覺對應納稅所得額沒影響呀,之前進去會計利潤的銷售費用1143元,需要匯算調整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 15:25

這樣最后是調整那部分費用就行

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相關問題討論
這個是沒錯的,最后視同銷售是增值稅
2024-04-29
可以的,可以這么做的
2023-12-03
您好,這個是沒錯的,沒錯
2023-12-12
你好;? ? 在是送給員工還是客戶的; 好判斷是否要視同銷售??
2022-10-25
你好 對的 是成本價格
2021-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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