你好;會的;? 先報稅的時候? 報申報表的時候; 預繳欄次自動出來金額 -會抵減應交稅費的金額?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預交增值稅,這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款,但是我們有預交抵扣了2000,不交稅。這個分錄,借:應交稅費-未交增值稅,2000,貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2000。預交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
老師你好,我想問下建筑業預交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業增值稅那里填上工程所在地已經預交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
老師,我們是房地產公司,前幾個月預繳的增值稅,我忘了在一般人適用的增值稅申報表中填報,現在補報在哪里補報呢
你好,我們是房地產行業一般納稅人,這個月個稅手續費退還了11.57,對應增值稅是0.65,這個在增值稅是不是可以減免。我們現在每個月是預繳增值稅,在附表一中,我計入無票收入,主表顯示本期應交增值稅是0.65,這個稅額是需要抵減我之前的預繳增值稅嗎?
老師你好,公司是一般納稅人,報稅有6個月增值稅0申報。現在稅局表示讓交幾塊錢增值稅,說在簡易計稅填寫。公司主營業務收入為安裝費和咨詢服務費。我想咨詢下增值稅申報表是一般計稅還是簡易計稅呢
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額