你需要去查看之前的賬務(wù),看是什么原因?qū)е碌牟黄?/p>
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,我現(xiàn)在想做1到9月的資產(chǎn)負(fù)債表。期初數(shù)是平的,但是我發(fā)現(xiàn)只有銀行存款期末數(shù)減少了,固定資產(chǎn)、負(fù)債期末數(shù),所有者權(quán)益期末數(shù)和期初數(shù)都保持一樣沒變化,這樣期末數(shù)就不是平的了。 請問這種情況,我應(yīng)該怎么做才能把期末數(shù)調(diào)平呢?是把流動資產(chǎn)減少的那部分,也相應(yīng)的減少未分配利潤嗎?
老師,請問要把一月科目余額錄入軟件中,我需要把損益科目本期累計借貸方數(shù)據(jù)錄進(jìn)去嗎?2我把資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益錄進(jìn)去,損益類沒有錄,試算平衡提示期初余額是平但是累計借方不等于貸方,這個是不是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呀?
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會計,今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會計報表是平衡的,收入費用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計期末余額,而且還比資產(chǎn)合計數(shù)多了+1152,這個數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請問什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財務(wù)會計賬上,叫什么差異調(diào)整?
借:銀行存款 貸: 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老報保險 其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:利潤分配-未分配利潤 沖公司部分 借:其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 貸:銀行存款 這個分錄,不用沖銷之前多計提的管理費用嗎?
老師,請問一下2月份報一般納稅人(長沙卓越家具有限公司)的增值稅時,我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的銷項稅額,系統(tǒng)過不來,然后,想手動輸入,也輸入不了,是什么原因?謝謝
固定資產(chǎn)報廢,提前加速折舊完了,固定資產(chǎn)期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時候需要填什么表,需要調(diào)整嗎?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么個他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是暈學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個月,學(xué)會了就走。
請問我們是農(nóng)產(chǎn)品流通,小規(guī)模納稅人開的是免稅發(fā)票,那如果我們升級成一般納稅人,這個票怎么開呀
老師,小規(guī)模公司先買入水果,再將水果給員工發(fā)福利,分錄是?謝謝
24年暫估,匯算清繳未到票,調(diào)增后,發(fā)票還用開進(jìn)來嗎?老師
王老師回答,其他老師勿接,老師,請問公司己抵扣的進(jìn)項發(fā)票中有某個物品要退回,要沖紅發(fā)票,是購買方申請紅字發(fā)票吧
老師,農(nóng)民工以個人的方式給建筑勞務(wù)公司提供勞務(wù)服務(wù),去稅局代開的發(fā)票,一般開什么發(fā)票,稅目是啥
老師,民非單位收到政府補(bǔ)助收入,怎么申報增值稅?
查不出來了 已經(jīng)是亂賬了 現(xiàn)在我要把那個數(shù) 搞平 是內(nèi)賬 我應(yīng)該把數(shù)填在那個科目
盲目倒擠,也無法知道差異在哪個科目呀
我更加知道啊 擠到哪里去
不是,你這樣不知道原因的倒擠,是不清楚能計入什么科目的,如果你不想整理之前的賬務(wù),那你按照截至目前的數(shù)據(jù)重新開始賬務(wù)處理也行
就是重心 也不平 這個數(shù)據(jù)找不出來了 我應(yīng)該放哪里
財務(wù)還是要嚴(yán)謹(jǐn)點的,這樣賬務(wù)不清晰,盲目倒擠,我也無法告知你應(yīng)該放到哪個科目,因為不知道緣由隨便放任何一個科目也是不對的