同學(xué)如果不錄入本期累計借貸的話,本年累計數(shù)就只有11個月,可以錄也可以不錄入
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產(chǎn)損益的金額,待處理財產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費(fèi)用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財務(wù)報表公式?jīng)]有待處理財產(chǎn)損益計算。導(dǎo)致報表不平衡呢?
老師,請問要把一月科目余額錄入軟件中,我需要把損益科目本期累計借貸方數(shù)據(jù)錄進(jìn)去嗎?2我把資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益錄進(jìn)去,損益類沒有錄,試算平衡提示期初余額是平但是累計借方不等于貸方,這個是不是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呀?
老師我想學(xué)習(xí)下,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,但是到科目余額表就不平衡了,這個所有的本期借方都要等于本期貸方的話,預(yù)收賬款是新增進(jìn)去的,但是我報表是平的,科目余額表不平,能幫我看下為什么嘛?還有就是這個科目余額表里面的本年借方累計是包括本期的借方增加數(shù)的嗎?
老師我剛接到的亂賬 前期數(shù)據(jù)不是很準(zhǔn)確 我把期初余額錄入進(jìn)去了 借方輸入完了 貸方的資產(chǎn)跟負(fù)債和所有權(quán)權(quán)益不平衡 這個賬是亂的 現(xiàn)在我負(fù)債與所有者權(quán)益這個差異我應(yīng)該把它放到那個科目去 這樣才能保存?
從老系統(tǒng)把期初錄入新系統(tǒng),是不是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益必須要平,公司從一月份就沒有平過資產(chǎn)負(fù)債表,這種怎么解決啊,把科目余額表的金額錄進(jìn)去,資產(chǎn)比負(fù)債還多
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎