您好,你好,這個入到招待費就行。
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領導,朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內容,可以合理稅前扣除。因為我比方算了下,收入達到1000萬,都只能扣除招待費5萬(一般公司那有那么容易達到1000萬)。剩下的要全額調整。但分分鐘這些費用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領導,談來的。花費10煙酒錢也不算多。
老師,這個分錄 沒看明白,向您請教一下 公司購買酒水用于送禮,借記銷售費用-業務流程招待費和應交稅金-銷項稅(進項稅額),貸記存款和應交稅金-銷項稅(銷項稅),這里是不是進項銷項一借一貸就沒有了,那也不涉及要交增值稅了?買酒水的發票用來送禮和招待是不是也能開專票?
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業務招待費之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費招待客戶,我怕今年年底的時候業務招待費科目上數字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
老師,請問我們公司年收入800萬,業務招待費總共產生了40萬,其中有20萬沒有發票,匯算清繳的時候我還能扣除4萬嗎?還是說要按比例沒票的20萬不能扣,只能扣2萬呢?
老師,買了一萬多的煙酒招待和送客戶的,入了業務招待費,除了扣除比例,還有其他注意事項沒?開票時能不能開煙
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
對方開票時能不能開“煙”?
開票的話可以開這個。
匯算清繳時按收入的千分之五和業務招待費的60%孰低扣除是吧?
對,就是按照這個比例來扣除的。
老師,去一家個體戶采購的酒和辦公用品,付款時兩種分開付比較好還是直接一起付?
這個沒有啥區別吧
一次付的話,付款時的用途直接備注“貨款”就可以是吧
對,可以直接這么備注。