您好,只能扣2萬,沒有發票的在A105000表第30行填
老師我想問問這個某企業主要生產飲料,納稅年度生產經營情況如下:(1)取得產品銷售收入總額1000萬元,已扣除折扣銷售20萬元,銷售額與折扣額在同一張發票上注明。(2)準予扣除的產品銷售成本為640萬元。(3)發生產品銷售費用80萬元,其中廣告費用25萬元;管理費用120萬元,其中業務招待費10萬元;不需資本化的借款利息40萬元,其中20萬元為向非金融機構借款發生的利息,年利率為5.5%,同期金融機構貸款年利率為5%。(4)應繳納的增值稅稅額為30萬元,其他銷售稅費80萬元。(5)營業外支出14萬元,其中通過縣政府向山區某農村義務教育捐款5萬元,直接向遭受自然災害的學校捐款2萬元,繳納稅收滯納金4萬元。根據以上資料計算企業當年應納企業所得稅。
請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規定入如下: ①2年內分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規定,我們要收到發票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預計全年福利費扣除數20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬,要是其他福利費加起來就在21萬以內可以全額扣除。全款入賬就扣除發生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調增
老師,關于匯算清繳, 公司開辦半年沒有一分錢收入,都是老板借款和墊資周轉,半年開辦費各項裝修支出實際為30多萬(含白條入賬),扣出去白條20萬后。還余工資和費用10萬可以抵扣稅。請問: 1. 匯算清繳填表時,成本和費用那列,我一共只能填10萬元吧(因為只有這10萬左右是有正規發票的)匯算清繳時,把費用調減20萬,是對的嗎?
老師您好,請問去年企業所得稅匯繳清算中,研發費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業利潤是20萬,之前有預繳企業所得稅,所以為了不麻煩,所以在調增其他上填寫了是100萬元,使營業利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調整企業所得稅報表,是修改加計扣除項,那調增的那一塊我可以相繼調整嗎?還是只能調整加計扣除這一欄
公司票據貼現,金額20萬,貼給其他公司,其他公司付我們18萬。 差額放到財務費用的手續費 對方是公司不是銀行,給我們開不出手續費的發票來,年度匯算清繳的時候,這塊費用我們還能抵扣企業所得稅嗎?說清楚點,謝謝你了 回答一下我,說的清楚點,謝謝你了
請問老師,企業工商年報的認繳出資時間怎么填,比如我們是2030年5月認繳完,就填2030年嗎
公司去年為申請高新購買軟著,需要入賬嗎,應怎樣入賬?
老師,同一控制下企業合并報,實操中企業沒有資本公積的話,恢復那里怎么做
老師,股權轉讓,錢沒有進去,只是營業執照上變更股權了,這個還需要交個人所得稅嗎
老師,請問有excel版本自動生成憑證和明細賬的模板嗎?
老師,我想問下2024.12月的款是2025.4月回的,我們是一個季度計提一次壞賬,那我4月份在做3月份賬的時候還要需要計提一次12月的壞賬嗎,還是說可以不用幾天壞賬了
小規模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
寫一下分錄,謝謝老師
請問公司利潤率低相應的稅負率是不是也會低,利潤率大概在1%,綜合稅負率在0.7%,這樣是合適的嗎?
請問老師更正以前年度財務報表,相應的納稅申報表是自動帶出更正數據還是需要手動填寫啊?