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老師,我想問下比如5月我收到進項發票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣,那在5月我的發票做賬 借:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應交稅費~進項稅 貸:應交稅費~待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?

2024-06-02 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-02 12:22

你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應交稅費應交增值稅進項就行。

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快賬用戶1851 追問 2024-06-02 12:23

5月收到的進項發票,6月進行申報的時候進行了抵扣的動作,那賬是做到5月還是6月?

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齊紅老師 解答 2024-06-02 12:24

當你6月份申報抵扣,是所屬期抵扣的幾月份是6月份的嗎? 因為5月份的發票可以在6月份勾選抵扣5月份的呀。

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快賬用戶1851 追問 2024-06-02 12:26

5月份收到的進項發票上日期是5月的,然后6月進行申報抵扣5月收到的進項發票,那我把這筆分錄是做到5月的賬還是6月的賬里面?

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齊紅老師 解答 2024-06-02 12:26

做到5月份的賬務處理里面。

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你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應交稅費應交增值稅進項就行。
2024-06-02
你好,你這個賬務處理還能修改嗎?把這個進項改成應交稅費待認證。
2023-08-04
你好,對的,是這么做的。
2021-07-07
你好? ?你開紅字信息表出去 。 你做 :借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出? 然后收到紅字發票 :借庫存商品? ?負數 貸? 預付賬款負數? ??
2021-05-31
你好,也是和上面一樣,只不過是這個未繳增值稅在借方。
2024-06-14
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