你好,同學(xué) 業(yè)務(wù)是真實的話 正常做賬的,沒有收到錢掛往來科目應(yīng)收賬款
各位老師,大家好,我們公司是新成立的,紡織公司,然后三個老板入股合伙的,有兩個老板除了用貨幣,還有用布料做投資的,就是他們在別的地方的布料,銷給其他公司,把這個款項打進了我們公司,我們公司給人家開了增值稅專用發(fā)票,其實我們公司還沒有正常開始生產(chǎn)呢,那么這個該如何做賬務(wù)處理呢,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進來的這些布料為實收資本,款項進了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是剛開始成立并籌辦呢,然后有三個股東,公司是生產(chǎn)布料的,其中有兩個股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢,然后開出去了銷售發(fā)票,款項進了公司戶,等于已經(jīng)有了收入,我問他們要成本單價呢,他們沒有,然后我們公司新購進的原材要開進來的發(fā)票,他們說以這個為成本做核算,我們公司還沒正常生產(chǎn)呢,請老師們指點一下,這個賬務(wù)該怎么處理呢
各位老師大家下午好,我們公司是新成立的公司,然后三個股東,然后,其中的兩個股東在南方之前是有公司的,生產(chǎn)布料的,留有一些布料尾貨,現(xiàn)在掛在我們新成立的這個公司來銷售,款項也進了公司賬戶,問題是沒有成本 單價,我們公司也還沒有正式開始生產(chǎn)呢,才在安裝過程中,銷售發(fā)票我們公司也開了,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,請各位老師指點一下
各位老師,大家早上好,現(xiàn)在就是公司有三個股東,然后有一個股東以實物的形式投資布料,他相當(dāng)于是以前公司的一些尾貨掛到我們公司銷售,現(xiàn)在他要開發(fā)票進來,以他另外一個公司的名義,然后,發(fā)票上面要不要備注實物投資呢,請老師們指點一下,謝謝
天使基金類公司稅務(wù)怎么操作?
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現(xiàn)在發(fā)票一直收不回來。我現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調(diào)回來嗎?
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會經(jīng)費了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費用加計扣除,都是要做研發(fā)費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應(yīng)該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷售發(fā)票數(shù)量開來9990斤,但是金額券開完了,統(tǒng)計進銷發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來款壞賬計提的依據(jù)是什么?計提比例的選擇?這個有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
款項收到了,發(fā)票也開了,就是不知道這個,比如說對方是付給我們款項的,然后我們開銷售發(fā)票,然后我們也是給別的公司付原材料 款項,實實在在的原材料運到老板的另一個公司了,這種的我不知道怎么做銷售收入,又怎么原材料的賬務(wù)處理呢,請老師指點一下,謝謝
銷售收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 你們支付采購 借庫存商品 貸銀行存款
老師,重點是成本這一塊,上面這些我都知道的
按照采購的金額,結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,這個只是走賬呢,沒有利潤一說,所以我不知道怎么做賬務(wù)處理呢
你哈。同學(xué) 這樣的話收到錢掛往來 支付沖往來科目