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老師 增值稅申報表三 (服務 不動產 無形資產扣除項目明細)那個表什么時候填寫 我們是一般納稅人

2024-05-31 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-31 15:57

那個是差額征收才填報,比如異地預交了增值稅,就填

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快賬用戶7509 追問 2024-05-31 15:59

異地交了 我們就不再交稅了對嗎 就是免稅銷售額了 是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-31 16:01

意思是異地交了,在本地就可以抵減,所以要填報抵減的服務金額

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快賬用戶7509 追問 2024-05-31 16:10

還是沒明白 怎么就抵減了呢 比如說:本地開了100萬發票 稅額13萬 異地交了3萬的稅

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快賬用戶7509 追問 2024-05-31 16:11

那這樣的話 本地我應該交多少稅呢

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齊紅老師 解答 2024-05-31 16:11

本地就按10-3=7萬交稅的

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快賬用戶7509 追問 2024-05-31 16:12

哪來的10萬

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齊紅老師 解答 2024-05-31 16:16

看花眼了就是按13-3=10萬交稅的

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快賬用戶7509 追問 2024-05-31 16:18

額 那還要填表三嗎請問

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齊紅老師 解答 2024-05-31 16:19

就是要填那個里邊的哈

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那個是差額征收才填報,比如異地預交了增值稅,就填
2024-05-31
您好!差額征收的企業填
2024-03-08
開了服務類的收入必須填寫第一列 后面的扣除是查額計稅 扣除成本的
2022-01-09
你好,差額交稅的情況下,需要填寫的收入減去成本,按這個來交增值稅的。
2021-12-13
你好,差額扣除的填寫成本的價稅合計。
2022-10-06
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