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老師 增值稅納稅申報表附列三(服務、不動產和無形資產扣除項目明細) 什么情況下填寫

2024-03-08 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 15:40

您好!差額征收的企業填

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快賬用戶5460 追問 2024-03-08 15:45

我公司只開具了現代服務6%增值稅專票,需要填報這項嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:45

你好!你沒有差額征收就不需要

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快賬用戶5460 追問 2024-03-08 15:47

假如 我公司填寫了 根據每月開具6%增值稅專用發票的價稅合計稅填寫的 那么會有什么影響

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:48

你好!沒有影響主表的數據的話,就沒事

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快賬用戶5460 追問 2024-03-08 15:49

我現在看我前任會計的報表填列 都有填寫這張報表 我懵了 那么現在怎么判別公司有無差額征稅? 主要通過公司的經營范圍嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:49

你好!是的。看營業范圍,還要看有沒有開差額發票

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您好!差額征收的企業填
2024-03-08
開了服務類的收入必須填寫第一列 后面的扣除是查額計稅 扣除成本的
2022-01-09
你好,差額交稅的情況下,需要填寫的收入減去成本,按這個來交增值稅的。
2021-12-13
你好,存在服務或者不動產,無形資產的銷售需要填表3。
2020-10-14
同學你好 差額納稅的
2022-04-25
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職稱:注冊會計師,稅務師

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