直接在去年12月 借:管理費用-福利費 貸:其他應(yīng)收款 然后做報表進行匯算
老師,您好: 我們公司18年有筆主營業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費已經(jīng)付款了,但是對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對嗎,還是要怎么調(diào)整
老師,我這家單位今年一月成立,匯入實收資本1億,同月又匯了九千萬去這個公司投資方老板的另一家公司,沒有發(fā)票合同,就像內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,我當時做了往來,后續(xù)如何處理,如何跟老板談呢?匯算清繳和審計都要調(diào)整嗎
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發(fā)票,也沒有計提,當我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師,去我們單位員工午餐在另一個公司食堂吃飯,需要給另一個公司轉(zhuǎn)款,但是去年沒進成本,今年5月份開的發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?及會計分錄?匯算清繳時調(diào)減嗎?有點蒙了
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票,我這邊應(yīng)該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現(xiàn)實中不存在的固定資產(chǎn)啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現(xiàn)在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現(xiàn)在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫(yī)療美容機構(gòu)以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉(zhuǎn)移所有權(quán),這個賬務(wù)怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發(fā)票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費,其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應(yīng)收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應(yīng)付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè),24年12月成立,申報24年企業(yè)所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務(wù)費用是網(wǎng)銀及匯款手續(xù)費,這兩項費用都取得了發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調(diào)整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現(xiàn)金流量表的,剩現(xiàn)金流量在那一行
你好,老師,有一個領(lǐng)導(dǎo),汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預(yù)繳增值稅金的公式
是去年的成本,去年沒入成本,這筆成本錄在今年可以嗎,用以前年度損益調(diào)整,要不還要調(diào)整去年4季度報表,
你今年做以前年度損益調(diào)整,還是得更正年度報表,不需要更正季報了
年度報表我還沒報呢,我在年報匯算清繳時做成本調(diào)減就可以了嗎?坐在今年的話,怎么做會計分錄或者賬務(wù)處理?我就怕哪塊落下了
那么需要更正年報,然后,按正確的報表做匯算。
老師,是我們收到員工伙食發(fā)票,年報我還沒報呢,這部分成本需要在年報表里做調(diào)減對嗎?會計分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款,這樣就可以了嗎?
你做賬可以在今年做,但是,必須先重新做上年的報表,然后匯算