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請問老師,小規(guī)模企業(yè),一個季度總采購商品1000元(普票1%含稅價),當季商品賣出去了,我司開普票1%含稅金額1010元(也就是不含稅收入為1000元,增值稅10元),那么我季度報稅時首先不含稅收入沒超30萬,免繳增值稅跟附加稅了;然后采購成本1000與我的不含稅收入1000剛好相減后為0利潤,那么也就是公司季度企業(yè)所得稅也不用繳,請問我這樣算對嗎?

2024-05-29 12:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-29 12:32

你好,沒問題,你算的是沒錯的

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你好,沒問題,你算的是沒錯的
2024-05-29
您好,更具您的描述,關(guān)于利潤的計算方式是正確的,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,還要關(guān)注一下,是否存在納稅調(diào)整的情形,如果不存在納稅調(diào)整,那就是直接按照賬面利潤乘以適用的稅率來計算繳納。 然后小規(guī)模納稅人開普票,季度您沒有超過30萬,所以不需要交增值稅。 您的分析是正確的,希望能幫到您。
2024-03-27
同學(xué)您好,這種情況是屬于正常的現(xiàn)象,能解釋得通即可。增值稅申報表是開了發(fā)票就要確認收入了,但我們平常做賬是按會計準則來做,這一種情況也會導(dǎo)致增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致的,只要我們能合理解釋,就可以哈。
2024-06-04
同學(xué),您好! 不用去更正第一季度的 就按這個銷售額填寫申報表 然后去大廳申報即可 希望可以幫到你
2022-07-13
甲金融機構(gòu)本季度應(yīng)納增值稅2120/1.06*0.06%2B(1100-950)/1.06*0.06%2B200/1.06*0.06%2B1500/1.06*0.06%2B(580-520)/1.06*0.06%2B3000*0.05*0.1/1.06*0.06-22.6/1.13*0.13-1090/1.09*0.09
2022-10-21
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