你好,你可以的如果進(jìn)項(xiàng)稅充足的話
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時(shí)候開了專票,但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當(dāng)時(shí)我沒來得及紅沖,我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的,這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),所以就產(chǎn)生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開了專票,進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的
老師,我們公司在19年的時(shí)候開出一張發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)199998,銷項(xiàng)稅額5825.18,收入194172.82,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)忘記做這張發(fā)票,2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做,此時(shí)需要補(bǔ)交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金,不涉及增值稅補(bǔ)交,稅和滯納金我們已經(jīng)補(bǔ)交了,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我想問一下今年具體的會(huì)計(jì)的分錄怎么寫合適?能給具體一點(diǎn)嗎?
老師,我們公司在19年的時(shí)候開出一張發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)199998,銷項(xiàng)稅額5825.18,收入194172.82,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)忘記做這張發(fā)票,2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做,此時(shí)需要補(bǔ)交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金,不涉及增值稅補(bǔ)交,稅和滯納金我們已經(jīng)補(bǔ)交了,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我想問一下今年具體的會(huì)計(jì)的分錄怎么寫合適?能給具體一點(diǎn)嗎?
老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對(duì)方開錯(cuò)了,應(yīng)該開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后當(dāng)月銷售了,我二月初報(bào)稅時(shí)把這部分稅款繳納了,在2月份時(shí)聯(lián)系對(duì)方把發(fā)票作廢重新開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅,但是這部分9的進(jìn)項(xiàng)稅額我能申請(qǐng)退稅嗎
老師想問下我公司是個(gè)一般納稅人銷售的大豆,今年一月份開了專票30萬,免稅普票120萬,二月份開了免稅普票80萬,現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們說我們不能享受免稅政策,當(dāng)時(shí)申報(bào)的免稅收入需要轉(zhuǎn)到未開票銷售額然后補(bǔ)交滯納金和稅款,我們當(dāng)時(shí)一二月份的進(jìn)項(xiàng)很充足,我想問下在本月紅沖重開發(fā)票可以不用補(bǔ)交稅金和滯納金嗎
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
怎么操作呢,我們和專管員溝通他們按照免稅普票的前面金額更正報(bào)表讓我們補(bǔ)稅和繳納滯納金,而且還不能在更正的時(shí)候勾選當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
如果讓你回去更正申報(bào)就必須繳納,因?yàn)榍斑吥銢]認(rèn)證啊
是的就卡在了這里,現(xiàn)在稅局給出用留底抵稅的當(dāng)時(shí)處理,就是把進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月勾選,然后通過進(jìn)項(xiàng)稅抵扣當(dāng)時(shí)的銷項(xiàng)稅和滯納金
肯定有稅款和滯納金這個(gè)
如果我這月紅沖當(dāng)時(shí)的免稅普票,這個(gè)月重新來帶稅點(diǎn)的發(fā)票,這樣操作可以嗎,如果這樣做是不是還是涉及到稅款和滯納金,因?yàn)槎惥终J(rèn)定從開出免稅普票開始時(shí)我們就不具備享受免稅資格
你回去更深申報(bào)是,1和2月的是事實(shí)了繳稅
如果我不更正申報(bào),直接紅沖發(fā)票,然后在這個(gè)月重新開具,涉及的稅款問題有變化嗎
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)購就不交稅,但是稅務(wù)局不是讓你更正申報(bào)嗎
如果我這邊和稅務(wù)局達(dá)成不更正當(dāng)時(shí)的報(bào)表,按照我說的紅沖的方式處理會(huì)有轉(zhuǎn)機(jī)嗎
不可以,本來就是不免稅,你開錯(cuò)了
好的老師,明白了
不客氣祝你工作順利