若對方已經抵扣認證,需要給
老師你好,我們幾個月前給小規模開了專票,這個月把專票紅沖了,對方也沒有抵扣,請問負數發票3聯都放在我們(銷售方)這邊做賬嘛?還是說第二,三聯給對方,我們留第一聯做賬?
請問一下,專票發票聯,抵扣聯 我們拿到了 還沒抵扣,對方需要沖紅,我需要把兩聯都還給供應商嗎?
老師好,請問一下我去年12月開具的專票需要紅沖,客戶未抵扣,但是找不到發票聯和抵扣聯了,我還能怎么操作呢
你好老師,請問下專票購買已經抵扣了,銷售方要紅沖,發票聯和抵扣聯需要收回來嗎
老師,我是購買方,六月份開具的一張票已抵扣,現在銷售方要給紅該發票,這個發票的發票聯和抵扣聯原件我需要退給對方嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
對方沒有抵扣,是不是我們就不需要給了,直接做賬就可以了?
是,對方沒有抵扣, 就不需要給了,直接做賬就可以了