這個發票沒有拿給對方,你直接開紅字信息申請,然后做紅沖
老師好,6月份開出去的專用發票,現在對方退回發票聯和抵扣聯,對方未認證,我公司需要紅沖,應該在開票系統怎么操作呢 ,謝謝了
老師,我們開給客戶的抵扣聯和發票聯弄丟了,而且內容有錯,能直接作廢嗎,還是需要客戶那邊開紅字申請沖紅呢
老師好,我是一般納稅人人銷售方,本月開了紅字發票,客戶未認證,請問我紅字發票的抵扣聯需要和本月的增值稅抵扣聯裝訂在一起嗎?就是紅字的記賬聯和抵扣聯怎么處理?
我方是銷售方,因客戶要求要修改一張上月開具的發票金額。 現客戶已經把未勾選的發票抵扣聯和發票聯退還給我司,我司也已經開具紅字發票。 請問這張打印下來的紅字發票,是否需要蓋章,然后把抵扣聯和發票聯給客戶?
老師你好,我公司開票給客戶的專票(去年12月)的。現在稅務局要求客戶要紅沖,客戶已抵啊,紅字發票信息應由我客戶開,然后我客戶的稅額是要作進項轉出的。請問我到時候開了的負數發票還要把抵扣聯,發票聯給他嗎?
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
給客戶了,客戶說找不到
那么這個就需要客戶開紅字信息申請