對的,是的,需要給對方的。
老師好,請教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數量錯誤,客戶收到發票也沒注意到,直接入賬了,到現在才發現,因已抵扣并且入賬了,現在客戶申請了紅字發票信息表,讓我們開紅字發票沖銷,然后重新開具發票。 這樣的話,開出來的紅字發票,抵扣聯和發票聯是一樣提交給客戶嗎
你好,老師,請問開出的發票客戶退回抵扣聯和發票聯,然后銷售方已經開具了紅字信息表和紅字發票,然后需要把紅字信息表和紅字發票郵寄給客戶嗎?
我方是銷售方,因客戶要求要修改一張上月開具的發票金額。 現客戶已經把未勾選的發票抵扣聯和發票聯退還給我司,我司也已經開具紅字發票。 請問這張打印下來的紅字發票,是否需要蓋章,然后把抵扣聯和發票聯給客戶?
老師你好,我公司開票給客戶的專票(去年12月)的。現在稅務局要求客戶要紅沖,客戶已抵啊,紅字發票信息應由我客戶開,然后我客戶的稅額是要作進項轉出的。請問我到時候開了的負數發票還要把抵扣聯,發票聯給他嗎?
客戶退回貨物,但我公司給客戶開的發票客戶已經認證抵扣了,現在要給我公司開退貨發票,是客戶直接開出發票給我們,還是客戶申請紅字信息表申請紅字發票審核通過后,傳給我公司開紅票
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?