同學(xué)你好 這個可以不收回的
請問老師,購買方把沒有認證的發(fā)票退回來要求銷售方紅沖,那么銷售方開具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要交給購買方嗎?
購買方已經(jīng)認證的發(fā)票,需要紅沖,購買方去上傳上了紅字發(fā)票信息,請問銷售方開具紅字后需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給購買方做賬嗎?
對方已抵扣的發(fā)票,紅沖以后抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要收回來嗎?
你好,老師,發(fā)票已經(jīng)抵扣,需要紅沖,發(fā)票聯(lián)次還需要從乙方收回嗎?
老師你好,已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票,需方需要紅沖,我需要把發(fā)票退回給他嗎?記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
對方直接開紅字信息表,我們開紅字發(fā)票就可以了嗎
購買方申請紅字發(fā)票信息表 申請通過之后開紅字發(fā)票
紅字發(fā)票開了,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要給購買方嗎
同學(xué)你好 這個可以不給的