在的具體的什么問題的
請郭老師回答一下關于“小規模納稅人增值稅繳納”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關于“增值稅一般納稅人開具普通發票的賬務處理”問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關于“增值稅賬務處理”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關于“增值稅賬務處理”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關于“電子賬簿”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
郭老師好,假如銷項稅是10萬,進項稅是8萬,請看一下分錄對嗎? 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-8萬 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10萬 貸:應交稅費-應交稅費(轉出未交增值稅)2萬 借:應交稅費-應交稅費(轉出未交增值稅)2萬 貸:應交稅費-未交增值稅2萬
可以的,可以這么做的
郭老師,請問如果不做第一個分錄,直接做第二個分錄可以嗎?
可以的,就是你的銷項進項轉出未交增值稅一直有余額。
郭老師,那么怎么做賬才正規呢?是有余額好還是沒有余額比較好呢?
上面寫的那個就是正規的呀
郭老師,您的意思是最上面兩個分錄的屬于比較正規的對吧?也就是做了這兩個分錄后,進銷項稅額就平了為0了對吧?
是的對的,是這么做的
嗯嗯,郭老師,請問資產負債表、利潤表上面的會計科目,如果放在財務報表上的話,就不是叫會計科目,而應該叫項目對嗎?
是的對的,屬于會計科目。
不是叫項目?
科目 資產負債表的科目既包括資產類科目,也包括負債和股東權益類科目
哦,郭老師,總感覺目前學到的知識點很零散,怎么才能形成一個比較完整的框架結構呢?
慢慢接觸,這個不能急 不能一下子就明白所有的 就得慢慢積累 今天看一個政策,明天收集一個政策的
嗯嗯好的,謝謝郭老師的耐心解答
不用客氣 早點休息